一、留抵退稅退回來以后,分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 二、增值稅申報表里面申報時,在奶退稅當(dāng)期(也就是次月15日前報稅),在增值稅附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出中進(jìn)行申報處理。
老師您好,稅局退回來的留底稅怎么做分錄呀?因為在我填報的增值稅表里,已經(jīng)扣掉我的留底稅了
老師您好,稅局退回來的留底稅怎么做分錄呀?因為在我填報的增值稅表里,已經(jīng)扣掉我的留底稅了
老師,生產(chǎn)企業(yè)免抵退只是一個虛擬數(shù)字沒有收到錢,系統(tǒng)里打印免抵退稅匯總表該怎么做分錄,增值稅已經(jīng)申報好了才打印出來?分錄體現(xiàn)不到增值稅報表了?
留底退稅退回來以后,賬面做了分錄,財務(wù)報表體現(xiàn)在哪里,增值稅申報表上怎么體現(xiàn)呀
老師我去年十一月份繳納的增值稅上個月退回來了,這個現(xiàn)在退回來的增值稅以后還需要繳納嗎,這個退回來的稅款需要在這個月的增值稅納稅申報表里面體現(xiàn)嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
可以貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嘛,
貸方,可以是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嘛老師