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Q

老師您好,稅局退回來的留底稅怎么做分錄呀?因為在我填報的增值稅表里,已經(jīng)扣掉我的留底稅了

2020-08-24 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-24 16:59

您好,借:銀行存款 貸:進項稅或者是留底稅額

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快賬用戶8029 追問 2020-08-24 17:03

可是我現(xiàn)在資負債表里的“應(yīng)交稅費”科目的余額都不等于我增值稅申報表里的期末留底稅額呀?

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齊紅老師 解答 2020-08-24 17:04

您好,那就要找出差異的原因了,用帳和申報表,每個月的核對

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快賬用戶8029 追問 2020-08-24 17:05

往月都對的呀,就是差了這筆數(shù)的

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齊紅老師 解答 2020-08-24 17:06

您好,差的就是退回來這筆,對嗎?

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快賬用戶8029 追問 2020-08-24 17:08

您好,是的呀,所以我都不知道怎么弄

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齊紅老師 解答 2020-08-24 17:10

您好,借:銀行存款 貸:進項稅或者是留底稅額 做了這筆分錄不就對上 了嘛

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快賬用戶8029 追問 2020-08-24 17:14

是啊,不行,好煩呀老師

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齊紅老師 解答 2020-08-24 17:18

您好,冷靜哈。做了這筆憑證對不上?

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快賬用戶8029 追問 2020-08-24 17:21

對不上啊

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齊紅老師 解答 2020-08-24 17:22

您好,差異是多少?把金額都發(fā)我看下

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您好,一般情況下,借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-08-24
您好,借:銀行存款 貸:進項稅或者是留底稅額
2020-08-24
一、留抵退稅退回來以后,分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 二、增值稅申報表里面申報時,在奶退稅當(dāng)期(也就是次月15日前報稅),在增值稅附表二進項稅額轉(zhuǎn)出中進行申報處理。
2022-04-11
借銀行存款、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、進項轉(zhuǎn)出 在附表二、進項轉(zhuǎn)出22欄里面填寫
2022-05-07
同學(xué)你好 借銀行 貸進項轉(zhuǎn)出
2022-07-14
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