你好,那你可以計(jì)入待攤費(fèi)用, 借待攤費(fèi)用九萬六 ,貸銀行存款, 借管理費(fèi)用,待攤費(fèi), 貸,待攤費(fèi)用。
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月打算開具一部分專票,那個(gè)增值稅的征收率是多少??我們開票系統(tǒng)里稅率是5%,那個(gè)老會計(jì)說征收率就是5%。但是學(xué)堂老說小規(guī)模在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計(jì)算應(yīng)納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
以前模具費(fèi)入低值易耗品,金額最多20000幾,是學(xué)堂老師教的,今個(gè)月又有一個(gè)模具費(fèi),但是金額96000,應(yīng)該入什么呢?這模具是放在供應(yīng)商那里的
以前模具費(fèi)入低值易耗品,金額最多20000幾,是學(xué)堂老師教的,今個(gè)月又有一個(gè)模具費(fèi),但是金額96000,應(yīng)該入什么呢?這模具是放在供應(yīng)商那里的
我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負(fù)責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應(yīng)收;借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi);沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步,導(dǎo)致交的稅費(fèi)都是全額的,那成本該如何確認(rèn)呢?我現(xiàn)在會計(jì)分錄該如何做?關(guān)于消費(fèi)者在平臺上消費(fèi),購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?
老師:您好,最近接到一家公司,公司以前是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月才變更 的一般納稅人,但是不知道對方怎么做賬的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面有五百多的進(jìn)項(xiàng),我已經(jīng)查過了,公司最近沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(應(yīng)該是前期小規(guī)模的)現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,這五百多列示在其他流動資產(chǎn)里面,請問我這五百多,現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù),可以直接 錄到庫存現(xiàn)金里面嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們原合同沒變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國外設(shè)計(jì)屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
綠植盆栽租賃業(yè)個(gè)體工商戶可開多少稅率的增值稅專用發(fā)票?
老師,這個(gè)銀行承兌匯票,怎么入賬
老師,請問這個(gè)營業(yè)范圍可以銷售米和油給客戶嗎?只賣1-2次
一下低值易耗一下待攤費(fèi)用,會口徑不一致嗎
沒事兒,他們最終都影響的損益,影響了你的利潤。