計算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅額70000/1.03*0.03%2B60000/1.03*0.02
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,202×年6月銷售邊角廢料,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收人18萬元;銷售使用過的小汽車1輛,取得含稅收人5.2萬元;當(dāng)月購進貨物,支付價款3萬元。要求:計算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅稅額
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,202×年6月銷售邊角廢料,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收人18萬元;銷售使用過的小汽車1輛,取得含稅收人5.2萬元;當(dāng)月購進貨物,支付價款3萬元。要求:計算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅稅額,增值稅稅率3%
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月對部分資產(chǎn)盤點后進行如下處理:銷售邊角廢料,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入70000元,銷售使用過的小汽車一輛,取得含稅收入60000元。計算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅額
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
老師,給供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應(yīng)商處采購的貨款,有200元不需要付給供應(yīng)商了,因為項目結(jié)束了,后期也不會跟這個供應(yīng)商有合作了,現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應(yīng)商的這200元,我這邊做賬做成財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣還是計入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進行市集擺攤,可能會有3-6個月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨算的,并非算在房子開發(fā)費用里。這個到底是怎么個算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個月公司開了發(fā)票,這個月還能注銷不,還是要等到6月把稅報了都,才能注銷
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細嘛?
老師您好!請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎?這個商業(yè)健康險指的是什么?