你好,這里增值稅稅率是按3%計算嗎??
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,202×年6月銷售邊角廢料,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收人18萬元;銷售使用過的小汽車1輛,取得含稅收人5.2萬元;當月購進貨物,支付價款3萬元。要求:計算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅稅額
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人,202×年6月銷售邊角廢料,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收人18萬元;銷售使用過的小汽車1輛,取得含稅收人5.2萬元;當月購進貨物,支付價款3萬元。要求:計算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅稅額,增值稅稅率3%
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報去年的,按照所屬期,還是按照單位申報的時間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務(wù)官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務(wù)登記備案小企業(yè)會計準則,我們有其他收益,其他收益如何在財務(wù)報表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機票報銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項,這樣可以嗎
老師那個不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調(diào)增增填在啥位置啊?