你好同學(xué),甲企業(yè)是小規(guī)模,繳納增值稅=12*3%%2B10.3/1.03*2%=0.56萬元。
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅,2020年1月銷售邊角廢料開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元,銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計(jì)算甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.1萬元。請(qǐng)問老師12*3%+10.1/(1+3%)*2%對(duì)嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師能講的細(xì)一點(diǎn)嗎
就是正常情況下小規(guī)模納稅人銷售是2%稅率,然后銷售自己使用過的車輛,是按照3%減按2%這樣去計(jì)算的。這個(gè)是一個(gè)稅收優(yōu)惠。
老師這樣做對(duì)不對(duì)
你這是一道新題目吧。
老師可以在跟我講一下這道題嗎
我看了一遍,這種題關(guān)鍵是理解稅率。
好噠謝謝老師
不客氣,繼續(xù)努力加油喲