同學(xué)這個(gè)選擇系統(tǒng)預(yù)填,以系統(tǒng)為準(zhǔn)
你好,我想請問出口企業(yè)年報(bào)表應(yīng)交增值稅該怎么填寫?銷項(xiàng)稅額0,進(jìn)項(xiàng)稅額、免抵退稅額、期末留抵稅額均有數(shù)額
你好老師 增值稅留抵退稅自報(bào)表中的 ,當(dāng)期存貨金額 ,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額, 期末進(jìn)項(xiàng)稅額余額, 這三個(gè)數(shù)據(jù)怎么填寫
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請問老師這種情況對嗎?
老師好,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報(bào)表期末留抵對不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
@郭老師 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 請教老師,這個(gè)公式當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額,填在增值稅報(bào)表附表哪里?我沒看到主表里有這項(xiàng),主表里銷項(xiàng)稅額下面減項(xiàng)只有免抵應(yīng)退稅額
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個(gè)地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個(gè)能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購買了一臺車,做完憑證后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬多,然后今年第三季度利潤是負(fù)數(shù),會有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警么,今年預(yù)提和補(bǔ)記了一些費(fèi)用,
老師是哪個(gè)系統(tǒng) 是按已經(jīng)申報(bào)的增值稅報(bào)表中的數(shù)據(jù)填寫嗎
對的同學(xué)是這樣的,你再申請?jiān)隽苛舻滞硕惖挠邢到y(tǒng)預(yù)填