同學(xué)這個(gè)選擇系統(tǒng)預(yù)填,以系統(tǒng)為準(zhǔn)
你好,我想請問出口企業(yè)年報(bào)表應(yīng)交增值稅該怎么填寫?銷項(xiàng)稅額0,進(jìn)項(xiàng)稅額、免抵退稅額、期末留抵稅額均有數(shù)額
你好老師 增值稅留抵退稅自報(bào)表中的 ,當(dāng)期存貨金額 ,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額, 期末進(jìn)項(xiàng)稅額余額, 這三個(gè)數(shù)據(jù)怎么填寫
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請問老師這種情況對嗎?
老師好,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報(bào)表期末留抵對不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
@郭老師 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 請教老師,這個(gè)公式當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額,填在增值稅報(bào)表附表哪里?我沒看到主表里有這項(xiàng),主表里銷項(xiàng)稅額下面減項(xiàng)只有免抵應(yīng)退稅額
工程項(xiàng)目收到預(yù)收款沒有開發(fā)票,需要申報(bào)繳納稅款嗎,后期會開票
老師,2024年匯算清繳繳納的所得稅如何寫會計(jì)分錄
老師,加油站搞活動折扣是要開在發(fā)票上才能扣除是嗎
老師您好!外貿(mào)企業(yè)能用進(jìn)料加工手冊嗎?
請問公司把車賣給個(gè)人,還沒有折舊完,賬務(wù)怎么處理啊,公司需要開發(fā)票給個(gè)人嗎?
老師,技術(shù)人員申請的專利獎(jiǎng)勵(lì)做到研發(fā)費(fèi)用哪個(gè)科目
個(gè)體工商戶核定征收和查賬征收各有什么稅收優(yōu)惠政策?哪種更合適?
老師,股東原來是公司,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓30%股權(quán)給個(gè)人,要上哪些稅?
我們公司職工工資三、四月才沒發(fā)工資,五月發(fā)的三四月的工資,我三、四月申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,公司的產(chǎn)品用于做實(shí)驗(yàn)和贈送客戶的賬務(wù)處理,一般納稅人
老師是哪個(gè)系統(tǒng) 是按已經(jīng)申報(bào)的增值稅報(bào)表中的數(shù)據(jù)填寫嗎
對的同學(xué)是這樣的,你再申請?jiān)隽苛舻滞硕惖挠邢到y(tǒng)預(yù)填