對的,第二問是一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,所以要減去
老師好,一般納稅人,本期有收到增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的普通發(fā)票,但是本期沒有進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的稅要報(bào),增值稅申報(bào)表的主表那里我想把這筆費(fèi)用填到第二十三欄的應(yīng)納稅額減征額那,系統(tǒng)不被允許應(yīng)納稅減征額大于應(yīng)納稅合計(jì),那我是不是可以留到下個(gè)月再填
購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票后的增值稅計(jì)算是不是就是用銷項(xiàng)稅額減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額?那么如果不得抵扣的話,是不是計(jì)算增值稅時(shí)就不能從銷項(xiàng)稅額中扣除這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
購入一臺釀酒設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款120000元、增值稅15600元。 月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅時(shí),這個(gè)增值稅額是不是不應(yīng)當(dāng)計(jì)入
第二問的設(shè)備的增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,在月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅時(shí),是不是不用減去
老師,應(yīng)交增值稅月末有余額嗎?比如當(dāng)期有10張進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證了8張,那么做賬時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是用銷項(xiàng)減去8張的進(jìn)項(xiàng)得出。這樣的話在應(yīng)交增值稅的賬本上是不是就會有余額。
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時(shí)候能夠收回來,資金的用途老板也沒說。請問這個(gè)我在分錄時(shí)借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤表減少成本50萬,提高利潤50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
可是如果減去了,這個(gè)月的應(yīng)納增值稅額就是負(fù)的了, 而且這個(gè)設(shè)備買時(shí),不是作為固定資產(chǎn)的嗎,他不用于出售,那月末還能抵扣銷項(xiàng)稅額嗎
可以,這個(gè)當(dāng)然是可以抵扣的