你好,這里的不動產,是單位的固定資產,還是單位的存貨?
老師你好,自產自銷農產品免稅的企業(yè)所得稅報表,在所得減免這里應該填免稅額,還是銷售額
老師你好,銷售不動產收入,在增值稅申報表按5%填的。在企業(yè)所得稅申報表填到哪里
老師你好,銷售不動產的收入,在企業(yè)所得稅申報表填到哪里
老師,我們廠有輛車不用了,賣了,這個車的收入在企業(yè)所得稅申報表里填到哪里
老師你好,我們出售固定資產有資產處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
拼多多電商.我是把所有訂單導出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對嗎?
老師,請問安全生產費用提取了,怎么使用,還是要對應發(fā)票沖嗎
老師,個稅大陸人可以0申報,香港人不可以0申報嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價款:36萬 ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長期待攤費用在房屋租賃期進行攤銷,賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費用?
老師,有個香港同事,這個月沒工資,香港人不能0申報的嗎
固定資產都有5%的凈殘值嗎?
跨境提供專業(yè)技術服務,是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領導的小橋車燃油費和,農機機械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經發(fā)生了維修費用和燃油費,
老師,是單位的購買的一套房屋,14年二手交易買的。當時給的一手發(fā)票是148萬。我們是330萬買的。加上裝修,家具等,最后房屋入賬4多萬。2020年我們出售了房屋,價款290萬。除去折舊,清理費用。最后處置房屋資產處置損益虧損了200多萬。當時找稅務局代開了290萬的發(fā)票。當月填增值稅申報表在5%的銷售收入里填了290萬減148萬的金額。企業(yè)所得稅申報表要填多少金額,填在哪里
最后房屋入賬是400多萬
你好,填寫在這個表格中,分別填寫賬載金額400多萬,處置收入290萬就是了??
老師,這是企業(yè)所得稅的報表嗎。填在非貨幣資產損失嗎
當月填了增值稅申報表5%那欄的銷售收入,填的290萬減148萬的金額對嗎
你好,是的,是這樣的 增值稅申報表,是直接按290萬填寫的?
發(fā)票上備注欄寫的差額征稅148萬。我在稅務局按290萬減去148萬的金額填的。通過了。因為148萬是別人獲得的一手的發(fā)票
你好,這個是銷售不動產,不屬于差額征稅行業(yè)啊?
老師,發(fā)票上寫了差額征稅。148萬到290萬,增值稅申報表是不是要填增值額啊,還有當月的企業(yè)所得稅報表有資產損失的明細表嗎,還是直接在企業(yè)所得稅年報里填啊。填哪個金額啊
你好,這個是銷售不動產,不屬于差額征稅行業(yè)啊? 說明這個有錯誤啊 匯算清繳的填寫,已經回復了(請看這個圖片)
老師你的意思是發(fā)票開錯誤了,還是填的金額錯了。那就是只填增值稅申報表填290萬。那當季的企業(yè)所得稅報表里填不填,還是在匯算清繳的時候填啊。
你好,發(fā)票開錯了。銷售不動產,不屬于差額征稅行業(yè)。 季度所得稅在利潤總額欄次按負數(shù)填寫,匯算清繳的填寫之前已經回復了啊
老師,發(fā)票是稅務局代開的,現(xiàn)在就是確定填增值稅申報表5%欄銷售收入按290萬填。季度所得稅利潤總額的數(shù)是根據收入和成本差得到的,我能直接填-290萬啊
你好,不動產的入賬金額400多萬,處置價款290萬,所得稅的利潤總額是按負數(shù)100多萬填寫才是啊?
老師是不是填資產處置損益的金額。那增值稅申報表填多少金額
你好,所得稅的利潤總額是填資產處置損益的金額。 增值稅申報表填290多萬
那樣填會不會增值稅收入和企業(yè)所得稅的收入不一致啊。這次就是稅務局打電話說2020年我們增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,因為我們只填了增值稅收入,沒有填企業(yè)所得稅的收入。才解決呢
你好,有固定資產處置的情況下,增值稅收入和企業(yè)所得稅的收入本來就不一致啊
所以有的說銷售不動產是轉讓財產所得,也要在企業(yè)所得稅營業(yè)收入里填上290萬。到底按哪個來。老師能幫幫我嗎
你好,這個不是企業(yè)所得稅的營業(yè)收入啊。營業(yè)收入包括主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入 銷售不動產,賬面處理是固定資產清理,而不是營業(yè)收入啊?