同學(xué)您好,營收收入欄
老師,你好,我是加工企業(yè),填報(bào)的增值稅申報(bào)表和銷售企業(yè)填報(bào)的銷售額一樣嗎?都在增值稅主表的第二欄里嗎?
老師你好,銷售不動(dòng)產(chǎn)收入,在增值稅申報(bào)表按5%填的。在企業(yè)所得稅申報(bào)表填到哪里
老師你好,銷售不動(dòng)產(chǎn)的收入,在企業(yè)所得稅申報(bào)表填到哪里
老師你好,我單位處置房屋,做固定資產(chǎn)清理最后借方資產(chǎn)處置損益余額146萬。但是當(dāng)月我們開具發(fā)票,差額征稅收入139萬,這個(gè)139萬怎么做賬啊,我們?cè)谠鲋刀惿陥?bào)表5%收入按139萬填的,企業(yè)所得稅申報(bào)表沒填。要是在企業(yè)所得稅申報(bào)表填在哪填
老師你好,我單位銷售房屋,當(dāng)月開具增值稅發(fā)票287萬,當(dāng)月增值稅申報(bào)表按5%差額征稅149萬確定的收入,當(dāng)月企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入按多少填,填在哪里
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
老師,我們出售的房屋是2014年二手買的,一手人當(dāng)時(shí)的發(fā)票是148萬。給我們賣的是330萬。加上裝修和家具等,最后房屋入賬價(jià)值400多萬。2020年我們出售了房屋,按290萬賣了??紤]折舊,清理費(fèi)用等。房屋資產(chǎn)處置損益盤虧了200多萬。處置當(dāng)月增值稅申報(bào)表按差額5%填的收入。也就是290萬-148萬的金額填的。現(xiàn)在企業(yè)所得稅上按哪個(gè)金額填啊。
同學(xué)您好,這個(gè)按290萬填的
但是發(fā)票上備注欄寫了差額征稅。
這個(gè)只是解決你沒有時(shí)項(xiàng)的問題
老師,這個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn)的收入為什么填在營業(yè)收入,而不是營業(yè)外收入
從稅務(wù)的角度來說,這個(gè)可以算企業(yè)正常的收入