你好 你這個紅沖的是 借:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 217088 貸:應(yīng)收賬款
上期銷項紅沖后本期申報表如何填寫,上期紅沖稅額7000元,本期銷項稅額2000元,無進項,請問增值稅申報表如何填寫
老師好,請問本月銷項稅額46111.52進項稅額958,紅沖銷項稅額217088,這個增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄如何寫
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
請問一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅額大于進項稅額和進項稅額大于銷項稅額分別應(yīng)該如何列結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷項稅10萬,對應(yīng)進項稅額9萬,加計抵減本期實際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項稅額2萬,無對應(yīng)進項稅額,要交2萬增值稅 請問老師,我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
送貨時已做會計分錄,借方庫存商品,貸方發(fā)出商品,現(xiàn)在開出發(fā)票貨款未收會計分錄怎么寫,我是做出貨方的賬,發(fā)票開給客戶的
老師,建筑行業(yè)1-6月收入是194059.4,在自然人電子稅務(wù)局報個人經(jīng)驗所得成本怎么計算,沒有成本發(fā)票
老師,我們是商會,會員交來會費,我們首次開發(fā)票,怎么選編碼
老師,同一家公司應(yīng)收應(yīng)付都掛的了,我應(yīng)該怎么合并一下
金蝶精斗云系統(tǒng)如何導(dǎo)出來季度報表
老師,您好,上個月剛成立的公司,公司只有老板,沒有員工,要不要申報個人所得稅?
經(jīng)營所得預(yù)繳的,成本費用是,成本加各項費用支出,包含營業(yè)外收支嗎
老師,新開辦的公司當(dāng)月需要采集房產(chǎn)稅和土地稅嗎
老師我這個紅沖的分錄是錯誤的嗎
你這個用負數(shù)是可以的
最后增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該如何寫
? 這個跟你其他的增值稅一起賬務(wù)處理啊
你的意思是不需要是嗎 我不知道該如何處理,以前沒做過
不需要這樣是嗎
你寫一下你其他增值稅的分錄,我?guī)湍憧匆幌?
如果沒有紅沖這樣是對的吧 可是有了紅沖該如何處理呢
你這個紅沖是可以的