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老師好,請問本月銷項稅額46111.52進項稅額958,紅沖銷項稅額217088,這個增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄如何寫

2022-04-09 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-09 20:46

你好 你這個紅沖的是 借:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 217088 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶8378 追問 2022-04-09 21:03

老師我這個紅沖的分錄是錯誤的嗎

老師我這個紅沖的分錄是錯誤的嗎
老師我這個紅沖的分錄是錯誤的嗎
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齊紅老師 解答 2022-04-09 21:09

你這個用負數(shù)是可以的

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快賬用戶8378 追問 2022-04-09 21:11

最后增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該如何寫

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齊紅老師 解答 2022-04-09 21:16

? 這個跟你其他的增值稅一起賬務(wù)處理啊

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快賬用戶8378 追問 2022-04-09 21:19

你的意思是不需要是嗎 我不知道該如何處理,以前沒做過

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快賬用戶8378 追問 2022-04-09 21:21

不需要這樣是嗎

不需要這樣是嗎
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齊紅老師 解答 2022-04-09 21:22

你寫一下你其他增值稅的分錄,我?guī)湍憧匆幌?

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快賬用戶8378 追問 2022-04-09 21:26

如果沒有紅沖這樣是對的吧 可是有了紅沖該如何處理呢

如果沒有紅沖這樣是對的吧
可是有了紅沖該如何處理呢
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齊紅老師 解答 2022-04-09 21:39

你這個紅沖是可以的

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你好 你這個紅沖的是 借:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 217088 貸:應(yīng)收賬款
2022-04-09
你是本期沖了7000?那就只有去大廳申報了,自行申報通不過的。
2022-02-09
如果說進項大于銷項,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。 借,應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,未交增值稅 借,應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,減免稅額
2022-07-22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 這個是銷項大于進項的。
2022-08-24
減免一是你的銷項不需要交稅嗎?
2020-11-10
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