3049900000000000000 其他現(xiàn)代服務(wù) 現(xiàn)代服務(wù) 6%
老師,我想咨詢下,我們公司是開發(fā)商,客戶買房交了首付款,資料交上去,貸款也下來了,網(wǎng)簽也做了,后面會計發(fā)現(xiàn)首付款發(fā)票開錯了怎么辦
老師,我們是先開發(fā)票出去,產(chǎn)品是:河砂,開稅收編碼這怎么選啊。我們先來,可能和供應(yīng)商的稅收編碼不一樣有什么影響呢?
首次用稅務(wù)uk開票,商品編碼設(shè)置是選擇自定義貨物與勞務(wù)編碼還是商品和服務(wù)稅收分類編碼? 選擇自定義的話 ,新增商品怎么填寫呢?我們是房地產(chǎn)經(jīng)紀公司主要是租賃
專票,上游來票編碼,和我們開出來的不一樣,會怎么樣,我開了發(fā)票,沒有和上游編碼一致
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人經(jīng)營范圍里有會議及展覽服務(wù),我們可以來什么發(fā)票,是會議費,會展費還是會務(wù)費,有什么區(qū)別嗎,稅收編碼分別是什么
老師,銷售固定資產(chǎn)是不是在附表一體現(xiàn)呢?
老師,我們公司是汽車維修廠,現(xiàn)在公司打算關(guān)門,還有18萬的配件賣了廢品2萬,已經(jīng)收到錢,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?稅務(wù)上又應(yīng)該咋處理
2025.5的增值稅報表想更正一下,點擊申報更正和作廢按鈕,該報表沒有作廢按鈕,只有更正按鈕,點擊后沒有任何反應(yīng),該如何操作?
老師,我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同,合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日,合同總金額暫定1000萬元,最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價,進行多退少補;后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。 根據(jù)A合同實際已結(jié)算金額為:10000000元。 根據(jù)B合同相關(guān)約定,A應(yīng)結(jié)算金額為:15000000元。 應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無法結(jié)算,超出金額為5000000元,該部分收入在2025年1月申報稅費時按所屬期2024年12月計提收入已申報稅費。現(xiàn)想申請退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請退稅?
老師,資產(chǎn)負債中應(yīng)付利潤科目有余額,如果本年度虧損的話,可以沖減應(yīng)付利潤的余額嗎
老師,我怎么查看24年的匯算清繳表,有個105050薪金明細表有沒有填寫?專管員說我公司沒有填寫,現(xiàn)在可以更改嗎?
請問境外不需要開發(fā)票的貨款怎么申報增值稅
你好,我想問一下。一般納稅人公司,都沒有業(yè)務(wù),就只是報了一個人工資,怎么做季報?。∪鐖D,怎么填報呢?
老板拿來的發(fā)票入賬需要簽字嗎?
老師3.81元是銀行利息,這里營業(yè)外收入3.81對嘛
會費不應(yīng)該免稅的嗎?我們領(lǐng)取的是社會團體法人登記證書,這個應(yīng)該是非盈利吧?
你選免稅就可以,開票是這個大類
稅率上面有選項1或3,選不了免稅
這個要先備案,要去稅務(wù)局備了案才可以開免稅發(fā)票