如果你這個工資沒有發(fā)的話,就得納稅調(diào)整。
報企業(yè)所得稅匯算清繳時,我們沒有營業(yè),只有老板平時發(fā)的工資,做了工資表,我們都是記在管理費用中,在納稅申報表A類表中,這個納稅調(diào)整增加額需不需要把工資這塊的金額寫在上面呢,因為中間有一個表是工資薪金這個,我填了工資金額,那么就自動在納稅調(diào)整增加額中自動有這個數(shù)據(jù)
老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報表除了系統(tǒng)自帶的這些表,納稅調(diào)整項目明細表,資產(chǎn)折舊攤銷明細表,職工薪酬表,但是我們沒調(diào)整,也沒資產(chǎn)折扣,填個職工薪酬表值得是這個嗎,我就填工資薪金支出,然后這個A105000就顯示了工資,簡單這樣可以嗎?還是說把所有的工資都填在管理費用里面就好,就單交這個幾個表就好 這張表單獨這張?zhí)顚幔课沂前磮蠖惤痤~輸入的,還有其他沒調(diào)整的
我這邊是代理記賬公司的,上上班不久,剛好碰上匯算清繳,他們做的賬有些賬上工資金額和上報個稅的金額不一樣,時間緊,老板就讓先報報表上稅局,到時在上稅局更改報表,工資薪金那欄的稅收金額是跟個稅金額是相等的,就會出現(xiàn)納稅調(diào)整那欄會出現(xiàn)調(diào)增調(diào)減數(shù),我就是不明白到稅局上報表要更改那些數(shù)?數(shù)是根據(jù)那個數(shù)填的
請問老師,所得稅申報時的工資薪金納稅調(diào)整表中,個人超出一年60000的這個金額是需要調(diào)增的嗎 請看這個截圖,以2人一年工資120000為例,超了5000的金額就列到了自動調(diào)增的總表上了 稅收金額填的就是允許稅前扣除的金額
老師,我想問下,去年有個員工個稅申報了,但是工資五月底前沒發(fā)放,這部分工資年底結(jié)賬沒計提費用,匯算清繳職工薪酬那調(diào)出來了這部分金額,那是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表要手動加上這部分工資金額才行,還是只調(diào)整匯算清繳,但是財務(wù)報表就是按照沒計提這部分工資的金額填寫呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
這個工資都是老板自己墊付的, 我們都掛了老板的其他應(yīng)付款中了。
這種的話就不需要納稅調(diào)整。