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我實(shí)際不用交增值稅,也沒(méi)有留抵,但是轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅卻有余額,可能是前期做錯(cuò)賬,一直都沒(méi)有對(duì)上,怎么調(diào)平轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅科目呢

2020-10-22 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 16:03

由于應(yīng)交稅費(fèi),是稅務(wù)稽查的重點(diǎn)核查科目,因此需要找到錯(cuò)誤的源頭,才能調(diào)賬,如果是沒(méi)有找到具體的原因,不能調(diào)賬處理,也不能無(wú)緣無(wú)故的調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目

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快賬用戶8775 追問(wèn) 2020-10-22 16:06

時(shí)間比較長(zhǎng)了 只是科目不對(duì)應(yīng) 交稅都是正常繳納的

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齊紅老師 解答 2020-10-22 16:08

如果是科目之間正常調(diào)賬、結(jié)轉(zhuǎn)增值閣,是可以的。

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由于應(yīng)交稅費(fèi),是稅務(wù)稽查的重點(diǎn)核查科目,因此需要找到錯(cuò)誤的源頭,才能調(diào)賬,如果是沒(méi)有找到具體的原因,不能調(diào)賬處理,也不能無(wú)緣無(wú)故的調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目
2020-10-22
如果期末借方有余額,但沒(méi)有留抵稅額,通常意味著這部分增值稅尚未抵扣或轉(zhuǎn)出??梢酝ㄟ^(guò)填報(bào)下期增值稅申報(bào)表時(shí),將這部分稅額作為抵扣或轉(zhuǎn)出處理,以調(diào)平賬務(wù)。同時(shí),檢查是否有錄入錯(cuò)誤或遺漏,確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
2024-10-30
你好,是什么原因?qū)е露卟灰恢履兀?
2021-11-08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷524642.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)509570.94
2024-05-07
你好,每個(gè)月末,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2020-10-04
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