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公司3月份有出口和內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口產(chǎn)品適合13%退稅率。 分兩種情況:1、增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后有余額3萬;2、銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額后有3萬留底。 這兩種情況下會(huì)計(jì)賬務(wù)上分別怎么處理,分錄怎么做? 有沒有老師在,回答一下?

2022-04-09 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-10 08:01

你好/1.是要交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.是可以退稅3萬 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅

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快賬用戶9040 追問 2022-04-10 08:33

只要各做一筆分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-10 08:37

你好,你進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分錄都做了的話,你的增值稅對(duì)應(yīng)的分錄只有一筆

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你好/1.是要交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.是可以退稅3萬 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2022-04-10
你好,第一種情況,需要繳納增值稅3萬元,出口退稅就免抵了。 第二種情況,3萬留底,可以退稅,免抵退稅與3萬的差額計(jì)入免抵稅額。
2022-04-09
您好 (1)應(yīng)納稅額=80-35-30=15 萬元 轉(zhuǎn)出未交增值稅 15萬 (2)應(yīng)納稅額=60-35-30=-5 萬元 轉(zhuǎn)出多交增值稅 5萬 (3)應(yīng)納稅額=30-35-10=-15 萬元 轉(zhuǎn)出多交增值稅 15萬
2021-05-19
比如你需要交稅款是20你的實(shí)際抵扣金額,也就是附表四實(shí)際抵扣金額 主表19行里面體現(xiàn)他是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減加計(jì)扣除來交稅的,你可以試一下 借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
2023-09-03
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-04-06
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