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甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備租賃服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元,購進(jìn)餐飲服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額60元,購進(jìn)貸款服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額720元。甲公司進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月已申報(bào)抵扣。甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。A1620B900C780D1680

2022-04-08 19:30
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-08 19:31

你好,甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=900

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你好,甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=900
2022-04-08
甲公司允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額是20900
2022-07-01
你好,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=20000+900=20900,選D
2022-06-30
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-03
1、認(rèn)證服務(wù)收入銷項(xiàng)稅=53/1.06*6%=3萬 2、購進(jìn)設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅=1.3%2B0.09=1.39萬 3、支付廣告服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅=0.18萬 4、銷售 2006 年 12 月購進(jìn)的設(shè)備銷項(xiàng)稅=2.06/1.03*2%=0.04萬 本月銷項(xiàng)稅額合計(jì)=3%2B0.04=3.04萬 本月進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)=1.39%2B0.18=1.57萬 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=1.47萬,本期加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅=1.57*10%=0.16萬 甲公司本年7月應(yīng)納增值稅=1.47-0.16=1.31萬
2021-11-07
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