借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款 摘要科目對沖就可以的
收到發(fā)票借:應(yīng)付帳款 49600 貸:原材料49600 科目做反,后面調(diào)整有做錯了。分錄:借:原材料 -49600 貸:應(yīng)付賬款 -49600 請問老師后面我再怎么調(diào)??!繞暈了,謝謝
老師您好,2013年單位用預(yù)算資金支付款項未收到發(fā)票時做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,在2020年收到應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝
老師好!收到分包單位的發(fā)票后,應(yīng)付賬款錯記到?jīng)_減預(yù)付款中,怎么做調(diào)整分錄?摘要應(yīng)該怎么描述?謝謝!
老師您好,我們公司有筆預(yù)付款收到發(fā)票后弄丟了,應(yīng)該怎么處理做賬?謝謝
各位老師大家晚上好,就是在記賬做業(yè)務(wù)過程中,先付款的,做成預(yù)付賬款,然后,票先到的,沒付款的做成應(yīng)付賬款,這樣做區(qū)分行嗎,還是要不都用應(yīng)付賬款,要不都用預(yù)付賬款呢,請老師指點一下謝謝
我們公司職工工資三、四月才沒發(fā)工資,5月10號發(fā)的三四月的工資,我6月1號至15號前報的個稅是報5月10號發(fā)的這個數(shù)嗎?
老師,您看一下我31筆和32筆分錄對嗎?
2024年已匯算清繳,又收到上年度發(fā)票,怎么處理?
一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓車位,需要預(yù)交增值稅嗎?
結(jié)合報表,我做的稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄,對嗎?
老師,請問一下,關(guān)于鎮(zhèn)級企業(yè)園林集體制,財務(wù)制度應(yīng)該怎么擬定
老師你好!掛靠方收管理和稅費是多少點,老師指導(dǎo)一下
杭州25年需要做繼續(xù)教育嗎?
老師,下載的視頻課不能保存嗎
問一下24年甲公司應(yīng)交企業(yè)所得稅,遞延所得稅資產(chǎn),所得稅費用的金額怎么計算?為啥稅前可抵扣攤銷額不調(diào)減呢?無形資產(chǎn)減值為啥是可抵扣暫時性差異?
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有一部分工程款是入在應(yīng)付賬款里,我坐成沖減預(yù)付賬款了
你好,借應(yīng)付賬款貸銀行存款之前是這么做的,然后收到了發(fā)票,借工程施工貸預(yù)付賬款,你做了這個分錄是這個意思嗎?
應(yīng)付賬款貸方正數(shù);預(yù)付賬款貸方負數(shù),這樣做調(diào)整分錄對不對?
摘要要怎么描述呢?謝謝!
是不是這個的 借應(yīng)付賬款貸銀行存款之前是這么做的,然后收到了發(fā)票,借工程施工貸預(yù)付賬款,你做了這個分錄是這個意思嗎?
收到發(fā)票后,做了借:工程施工分包成本,貸:應(yīng)付賬款,貸:預(yù)付賬款。現(xiàn)在要把貸預(yù)付賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款里
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款貸方數(shù)少了,錯記到預(yù)付賬款貸方數(shù),不應(yīng)該沖預(yù)付款
是不是做預(yù)付賬款貸方負數(shù),調(diào)到應(yīng)付賬款貸方數(shù)就可以?
可以的,可以這么做的,直接借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款就行。
摘要描述怎么寫?分錄:預(yù)付賬款貸方負數(shù),應(yīng)付賬款貸方正數(shù),是這樣嗎?謝謝老師!
可以 也可以做相反的 金額正數(shù) 科目對沖
老師好!現(xiàn)在是預(yù)付賬款借方余額和應(yīng)付賬款貸方余額都要增加的話,應(yīng)該怎么做分錄?
借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款