借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款 摘要科目對沖就可以的
收到發(fā)票借:應(yīng)付帳款 49600 貸:原材料49600 科目做反,后面調(diào)整有做錯了。分錄:借:原材料 -49600 貸:應(yīng)付賬款 -49600 請問老師后面我再怎么調(diào)?。±@暈了,謝謝
老師您好,2013年單位用預(yù)算資金支付款項未收到發(fā)票時做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,在2020年收到應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝
老師你好,應(yīng)付賬款收到發(fā)票后分錄怎么做,之前預(yù)付的貨款我用的應(yīng)付賬款科目
老師好!收到分包單位的發(fā)票后,應(yīng)付賬款錯記到?jīng)_減預(yù)付款中,怎么做調(diào)整分錄?摘要應(yīng)該怎么描述?謝謝!
老師您好,我們公司有筆預(yù)付款收到發(fā)票后弄丟了,應(yīng)該怎么處理做賬?謝謝
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
高新行業(yè)輔助賬有模板嗎?可以發(fā)一份嗎?
你好,老師,飯店里面的帳一般都需要關(guān)注哪些科目???
老師,請問,做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個人社保和個稅,我填利潤表的時候工資是含社保和個稅還是不含社保和個稅呢?
有一部分工程款是入在應(yīng)付賬款里,我坐成沖減預(yù)付賬款了
你好,借應(yīng)付賬款貸銀行存款之前是這么做的,然后收到了發(fā)票,借工程施工貸預(yù)付賬款,你做了這個分錄是這個意思嗎?
應(yīng)付賬款貸方正數(shù);預(yù)付賬款貸方負數(shù),這樣做調(diào)整分錄對不對?
摘要要怎么描述呢?謝謝!
是不是這個的 借應(yīng)付賬款貸銀行存款之前是這么做的,然后收到了發(fā)票,借工程施工貸預(yù)付賬款,你做了這個分錄是這個意思嗎?
收到發(fā)票后,做了借:工程施工分包成本,貸:應(yīng)付賬款,貸:預(yù)付賬款?,F(xiàn)在要把貸預(yù)付賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款里
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款貸方數(shù)少了,錯記到預(yù)付賬款貸方數(shù),不應(yīng)該沖預(yù)付款
是不是做預(yù)付賬款貸方負數(shù),調(diào)到應(yīng)付賬款貸方數(shù)就可以?
可以的,可以這么做的,直接借預(yù)付賬款貸應(yīng)付賬款就行。
摘要描述怎么寫?分錄:預(yù)付賬款貸方負數(shù),應(yīng)付賬款貸方正數(shù),是這樣嗎?謝謝老師!
可以 也可以做相反的 金額正數(shù) 科目對沖
老師好!現(xiàn)在是預(yù)付賬款借方余額和應(yīng)付賬款貸方余額都要增加的話,應(yīng)該怎么做分錄?
借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款