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老師你好,增值稅附加稅費申報表,一般納稅人的話他這個主要的看似本頁數(shù)和本年累計數(shù)的這些里面數(shù)據(jù)是怎么計算的?

老師你好,增值稅附加稅費申報表,一般納稅人的話他這個主要的看似本頁數(shù)和本年累計數(shù)的這些里面數(shù)據(jù)是怎么計算的?
2022-04-08 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-08 18:32

本月數(shù)你填寫后,本年會自動累計

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快賬用戶4591 追問 2022-04-08 18:49

老師你好,他這些數(shù)字是稅務(wù)局系統(tǒng)直接出來的,我這個25欄的話是不是我一直沒有交的稅是增值稅這個錢我沒有交顯示這里嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-08 18:51

你們有留抵稅,不用繳稅

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快賬用戶4591 追問 2022-04-08 18:52

我留底的這些他也抵扣完了,但是期末未繳稅額10,829.48呢,這個是我的增值稅,一直以來沒有交的增值稅,這個數(shù)據(jù)在這里對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-08 19:27

對的,那需要繳納的

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快賬用戶4591 追問 2022-04-08 20:12

老師你好,這個表是不是以前沒有交的增值稅,全部的總數(shù)出現(xiàn)在這里呢,城市建設(shè)稅沒有加在一起,

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齊紅老師 解答 2022-04-08 20:34

這個只是指增值稅同學(xué)

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快賬用戶4591 追問 2022-04-08 20:38

老師你好,這個就意思是說25欄的就是我的增值稅沒有交,有數(shù)字嗎?不是這個月的增值稅吧?

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齊紅老師 解答 2022-04-08 20:40

可以這樣理解,同學(xué)

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快賬用戶4591 追問 2022-04-08 20:57

意思是說我之前的增值稅都沒有交的話,他會出現(xiàn)這個增值稅在本月數(shù),這個顯示我沒有交的增值稅了,老師你好,有些呢對得上有些是對不上,那該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-04-08 21:10

同學(xué)你不可能這么長時間沒有交增值稅的,稅務(wù)局也不允許的

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快賬用戶4591 追問 2022-04-08 21:16

老師你好,他這里顯示就是延期繳款,10月25號才叫我交,有些八月十五那些9月20,這個月的話呢,3月23號國家又退稅回來了,延期6個月再繳款了

老師你好,他這里顯示就是延期繳款,10月25號才叫我交,有些八月十五那些9月20,這個月的話呢,3月23號國家又退稅回來了,延期6個月再繳款了
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齊紅老師 解答 2022-04-08 21:39

那就是延期繳款的政策了,以前增值稅累計的

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快賬用戶4591 追問 2022-04-08 21:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-08 22:43

不用客氣,祝你生活愉快

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本月數(shù)你填寫后,本年會自動累計
2022-04-08
你好,是的,正常都是自動生成
2022-03-17
你好,起初未繳納是上一個月的應(yīng)補稅款。
2023-09-11
同學(xué)你好 看明細(xì)然后加起來就行了 2.一個是借方一個是貸方的 不一樣 看借方的就行了
2021-06-03
增值稅納稅申報表主表中的累計數(shù)是由本期數(shù)加上上期累計數(shù)生成的。 但是,本表第25項“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))” 減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。 本表第30項“3本期繳納上期應(yīng)納稅額”欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期上繳上期應(yīng)繳未繳的增值稅款,包括繳納上期按簡易征收辦法計提的應(yīng)繳未繳的增值稅額
2023-09-11
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