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老師,你好!我們是建設(shè)工程有限公司,小規(guī)模納稅人,我們公司建設(shè)加油站,先收到甲方的工程款300萬,我們做了預(yù)收賬款,現(xiàn)在施工成本費(fèi)用從公賬300萬里扣,我做賬的時(shí)候,是不是可以借 工程施工貸銀行存款,然后再做一筆借預(yù)收賬款 貸銀存,用途就是抵扣預(yù)收賬款

2022-04-08 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-08 11:55

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的

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快賬用戶7996 追問 2022-04-08 11:56

就是我做的最后一筆分錄借預(yù)收賬款貸銀存是對(duì)的嗎?那銀存這邊的往來賬就不對(duì)了吧

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齊紅老師 解答 2022-04-08 12:00

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶7996 追問 2022-04-08 12:05

但是我總覺得,分錄不對(duì),因?yàn)殂y行存款從貸方走了兩次,實(shí)際從公賬只走了一次

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齊紅老師 解答 2022-04-08 12:16

同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收 然后 借 工程施工 貸銀行存款 你們的工程施工沒有付款嗎

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快賬用戶7996 追問 2022-04-08 12:42

付款了,就是從公賬付款的

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齊紅老師 解答 2022-04-08 12:53

同學(xué)你好 那你就是做 借工程施工 貸銀行存款

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快賬用戶7996 追問 2022-04-08 12:53

那是不是這個(gè)預(yù)收賬款就不能抵銷了呢

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齊紅老師 解答 2022-04-08 13:00

做收入的時(shí)候才抵消呢

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快賬用戶7996 追問 2022-04-08 13:05

現(xiàn)在就先不處理,差不多成本走完一些我再確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,是這個(gè)意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-08 13:15

對(duì)的 是這個(gè)意思的

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
2022-04-08
你好,如果是同一個(gè)客商的話,可以做 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款的分錄。
2020-01-15
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-01-14
你好,那你之前怎么做的事?應(yīng)付賬款嗎?
2023-03-08
您好 都是開出發(fā)票才收到工程款的 計(jì)入應(yīng)收賬款科目 付給掛靠的公司時(shí)分錄 掛靠公司要開具發(fā)票給您單位才可以支付款項(xiàng) 請(qǐng)問開了發(fā)票嗎
2022-07-16
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