不可以的,需要按月預繳。
請問老師:我門是一家律所;合伙企業(yè);季度申報經(jīng)營所得;一共有3個合伙人,1個員工,收到的收入 每個月都會發(fā)放員工的工資和獎金,和三個合伙人的工資獎金,請問我每個月需要報什么稅?
老師 請問合伙企業(yè)的合伙人在年度匯算清繳的時候合伙人的工資需要調(diào)增 如果調(diào)增金額為35萬,請問需補多少稅,怎么計算(3個合伙人,每個點0.33)
請問老師,合伙人律師的工資獎金是每個月發(fā)放的,到年度清繳匯算的時候再申報個稅可以不
合伙企業(yè)的合伙人100%持有股份,工資每一月正常申報個稅,經(jīng)營所得的年度匯算清繳的時候要調(diào)增工資金額,請問這種情況屬于是不是重復納稅了?
老師請問合伙企業(yè)給合伙人支付的工資,在下個月申報個稅的時候申報嗎?還是等著轉(zhuǎn)年匯算清繳時調(diào)增
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
但是申報的生產(chǎn)經(jīng)營所得是季度去申報的
你好,對的是的季度申報的。
但是季度都沒有申報怎么辦
那是逾期申報,你現(xiàn)在試一下,還能申報上吧。
申報是每個季度都申報了,,但是季度申報的時候,填的是A表,成本費用里面包括了合伙人的工資獎金,這個需要調(diào)出來嗎?
不要 等到匯算清繳調(diào)整就行。
可以等到清繳匯算的時候再調(diào)出是吧
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
平時季度申報時就就加進里面申報就可以了
是的是的,按照你的利潤表來申報就可以的。
但是現(xiàn)在有個問題,我年度申報的時候,調(diào)出了合伙人的那部分實際發(fā)出工資獎金調(diào)出來“投資者工資薪金支出”哪里,然后按實際分配到的比例去填在“分配比例那列,調(diào)整完后交的稅,跟我實際要交的稅對不上
到時候匯算清交應該是需要補稅。
例如,總利潤是27W,成本費用是46W,利潤總額是負18W;納稅調(diào)整增加額是37W(包括一些沒有發(fā)票的支出,和合伙律師獎金,工資),調(diào)整完后“納稅調(diào)整后所得”是18W,那是按這個18W來三個合伙人交稅嗎?
你好是的是這么做的。
還是按37W中有36W實際發(fā)給合伙律師的來算交稅
實際你們單位有利潤嗎?
沒有利潤了吧,那些案件費收到后律師要90%的提成
好,那就是發(fā)工資沒有利潤了,不需要分紅的。