學(xué)員你好,是的,這樣重復(fù)了,合伙人不按工資申報個稅的
老師:我對合伙企業(yè)合伙人每月領(lǐng)工資,年底匯算清繳不太明白,請您幫我分析一下。合伙企業(yè)(2個合伙人),如果合伙人每個月都領(lǐng)工資(甲:7000元/月,甲每月有2000元的專項附加扣除;乙:5000元/月),年底企業(yè)的利潤總額剛好為0,以前年度沒有虧損。那兩個合伙人的綜合所得和生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳的時候,分別要怎么做,需要怎么調(diào)增,個稅分別怎么計算呢?
咨詢一個問題,合伙企業(yè)的合伙人,在沒有分紅的情況下,有提成 如何申報? 現(xiàn)在是合伙人每月也給一定金額的工資,這個申報工資薪金嗎? 如果申報是不是重復(fù)征稅 如果不申報,賬上列支工資,季度調(diào)增繳納經(jīng)營所得就可以了對吧
合伙企業(yè)的合伙人100%持有股份,工資每一月正常申報個稅,經(jīng)營所得的年度匯算清繳的時候要調(diào)增工資金額,請問這種情況屬于是不是重復(fù)納稅了?
老師,我們是經(jīng)營零食店的,合伙企業(yè),有法人合伙(51%),有自然人合伙(49%),自然人要交個人所得稅,法人合伙繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅,自然人交個稅是按照每個月的銷售收入的40%的5%扣除5.5%分紅,算個稅的時候,我除了每個月報公司的員工的工資薪金所得,我還要報經(jīng)營所得,這個經(jīng)營所得我還是按照銷售收入的40%的5%報,是吧,員工的工資薪金所得,我就按正常的報嘛,是這樣理解么
合伙企業(yè)中合伙人之一是一個自然人,需要每季度申報經(jīng)營所得個人所得稅。公司本年度有盈利,2025年.1月大約需要代扣代繳個稅22萬。每年3.31日之前的個稅匯算清繳的時候,有個不允許扣除的項目金額里有一項個人所得稅稅款,就是說這個算是調(diào)增項。想問一下2026年做2025年匯算清繳的時候,這個22萬還需要調(diào)增?這個需要調(diào)增的項目是指的我們公司這種情況嗎?
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎