你好,這個(gè)是分紅加上工資 一起算的,無法直接計(jì)算出來
老師:我對(duì)合伙企業(yè)合伙人每月領(lǐng)工資,年底匯算清繳不太明白,請(qǐng)您幫我分析一下。合伙企業(yè)(2個(gè)合伙人),如果合伙人每個(gè)月都領(lǐng)工資(甲:7000元/月,甲每月有2000元的專項(xiàng)附加扣除;乙:5000元/月),年底企業(yè)的利潤(rùn)總額剛好為0,以前年度沒有虧損。那兩個(gè)合伙人的綜合所得和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的時(shí)候,分別要怎么做,需要怎么調(diào)增,個(gè)稅分別怎么計(jì)算呢?
老師 請(qǐng)問合伙企業(yè)的合伙人在年度匯算清繳的時(shí)候合伙人的工資需要調(diào)增 如果調(diào)增金額為35萬,請(qǐng)問需補(bǔ)多少稅,怎么計(jì)算(3個(gè)合伙人,每個(gè)點(diǎn)0.33)
老師好,個(gè)人合伙企業(yè),經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)老板工資(三個(gè)合伙人大概40萬)也納稅調(diào)增了,固定費(fèi)用也扣除了,那么現(xiàn)在個(gè)稅app里面合伙人做個(gè)人綜合所得匯算清繳,這個(gè)固定費(fèi)用(每人6萬)又要拿出來繳稅了,是不是哪里做錯(cuò)了,還是個(gè)稅app合伙人不需要做
合伙企業(yè)的合伙人100%持有股份,工資每一月正常申報(bào)個(gè)稅,經(jīng)營(yíng)所得的年度匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增工資金額,請(qǐng)問這種情況屬于是不是重復(fù)納稅了?
公司是合伙企業(yè)。合伙人是兩個(gè)有限公司。(A企業(yè)和B企業(yè))假設(shè)2024年合伙企業(yè)沒有分紅,但是2024年有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增。A企業(yè)和B企業(yè)在做所得稅匯算清繳的時(shí)候需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里那一行“合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額”里填寫嗎?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
沒有分紅的前提下
沒有分紅的前提下3580.33*0.2-10500
3580.33是怎么來的,調(diào)了35萬后怎么不用繳稅了
打的字顯示不出來,35*0.33*0.2-10500
那0.2是稅率嗎 為什么是0.2,乘0.33后適用稅率不是0.35嗎
,乘0.33后只有10多萬適用稅率0.2
如果有分紅是不是也要加上分紅來調(diào)整
當(dāng)然是的,本來就是要加的
意思就是說合伙企業(yè)的合伙人的工資也好,分紅也罷,在第二年匯算清繳的時(shí)候都是需調(diào)增那部的
那匯算清繳的時(shí)候投資者減除費(fèi)用6萬還能再扣除嗎
當(dāng)然可以扣除的沒有問題
那調(diào)增了35萬 計(jì)算是不是應(yīng)該這樣(35*0.33-60000)*10%-1050
還有專項(xiàng)扣除也可以進(jìn)來的
可是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)減過了,現(xiàn)在匯算清繳再減不是重復(fù)了嗎
匯算清繳不能再減的