您好 沒有開具發(fā)票 不需要填減免稅明細(xì)表
湖北小規(guī)模納稅人開票金額40萬。開票是免稅的,請(qǐng)問如何填寫增值稅申報(bào)表
老師小規(guī)模納稅人季未超過45萬,末開專票,要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎
湖北小規(guī)模普票3%減按1%稅率繳納。申報(bào)納稅時(shí),需要將優(yōu)惠2%的稅額填寫在增值稅減免明細(xì)表中嗎
湖北,小規(guī)模納稅人,未來專票,開了2萬普票,請(qǐng)問需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
小規(guī)模,季度報(bào)稅,本季度銷售服務(wù)開普票2萬,增值稅減免,《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 要填報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問公司購(gòu)買酒水作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),在購(gòu)進(jìn)和領(lǐng)用時(shí)需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,財(cái)報(bào)怎么改?
老師想問下24年11月收到一張普票,次年6月對(duì)方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個(gè)稅申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,到年底會(huì)按工資合并一起核算個(gè)稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報(bào)關(guān)單也是人民幣,請(qǐng)問,這個(gè)能報(bào)出口退稅嗎。
這個(gè)資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點(diǎn)哈,謝謝老師
制造企業(yè)購(gòu)買商務(wù)轎車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師您好,請(qǐng)問高新企業(yè),收到發(fā)票,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)開發(fā)費(fèi);研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)服務(wù)費(fèi),分別記什么科目呢
個(gè)體戶是公司嗎? 公司就是以注冊(cè)資產(chǎn)范圍承擔(dān)責(zé)任?
老師,這種發(fā)票可以抵扣稅嗎?
那主表,17行本期減免就是582.52和我開的票稅198.02不一致,這有關(guān)系嗎?
這個(gè)沒有關(guān)系的 申報(bào)表上是3%稅務(wù)沒有調(diào)整申報(bào)表
那附加稅,我都填0來申報(bào)嗎?
附加稅,都填0來申報(bào)
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問