你好,你是制造行業(yè)延期交稅的嗎? 如果是一般納稅人小型微利企業(yè)或者是小規(guī)模附加稅,印花稅可以減半,增值稅沒有減半的政策。
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應(yīng)該減半征收,但是我們申報和繳納的時候都沒有減半,現(xiàn)在要申請退稅,還要更正申報報表,這個應(yīng)該怎么操作?
老師好,2月份增值稅申報后,增值稅和三項小稅種都是減半扣款的,我計提的時候按全額還是按一半的金額?。亢罄m(xù)另外一半還是要扣款的吧
老師好,最近申報增值稅附加稅減半交納,總是有一兩分的差額,比如這個月我們附加稅是2095.82,但稅局扣款是2095.80,我做計提附加稅時是按2095.80計提還是按2095.82計提,然后0.02入財務(wù)費用。
老師城建稅和教育附加減半征收了嗎,我是按照增值稅的5%,3%,2%計提的,今天申報的時候附加稅少了一半,那我一月份怎么做分錄調(diào)整之前的計提呢
請問老師,小規(guī)模的附加費是減半征收,按應(yīng)交增值稅基礎(chǔ)上計提,實際繳納是減半征收后的金額,還需再錄入一筆稅收減免的分錄對嗎?貸方記營業(yè)外收入-稅收減免嗎?
是購買了團體險發(fā)票進來之后怎么入賬?
老師,發(fā)生的投標(biāo)費用,中標(biāo)后需要分攤嗎?
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風(fēng)險感覺很大,因為我們的營收大概有1000萬一年,如果在運營后,臨時做拆分,稅負的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
3月份增值稅應(yīng)納稅額12159.93,城建608+附加608,然后扣款都是扣了一半
這個我正常做分錄,后續(xù)補扣后,賬應(yīng)該就平了吧
你好,你們單位是制造行業(yè)嗎?
是不是享受了延期減半繳稅?
應(yīng)該是的,
那就按照全額計提的。
你得看一下,如果你們享受減半的政策,按照減半以后的來。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。