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(1)16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為106萬(wàn)元。(2)18日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬(wàn)元,增值稅為2.6萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元,增值稅為0.09萬(wàn)元。(3)20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬(wàn)元,增值稅為0.3萬(wàn)元。(4)28日,銷(xiāo)售2009年1月1日以前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn),售價(jià)0.206萬(wàn)元。已知,認(rèn)證服務(wù)適用的增值稅稅率為6%;

2022-04-07 19:25
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-07 19:27

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2022-04-07
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是2.6+0.09+0.3=2.99,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是106/1.06*0.06+0.206/1.03*0.03=6.006,所以應(yīng)交6.006-2.99=3.016
2021-10-17
你好 增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 =106萬(wàn)/1.06*6%%2B2.06萬(wàn)/1.03*2%—2.6萬(wàn)—0.045萬(wàn)—0.3萬(wàn) (金額20萬(wàn),稅額不是25萬(wàn),而是2.6萬(wàn)才是)(這個(gè)劃線部分你提供的信息有錯(cuò)誤)
2021-11-01
同學(xué)你好 應(yīng)納增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加上簡(jiǎn)易計(jì)稅 銷(xiāo)項(xiàng)=106/(1加上6%)*6% 進(jìn)項(xiàng)=2.6加上0.045加上0.3 簡(jiǎn)易計(jì)稅=0.206/(1加上3%)*2%
2021-05-11
你好,計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額=106萬(wàn)/1.06*6%—2.6萬(wàn)—0.045萬(wàn)—5萬(wàn)*6%%2B0.206萬(wàn)/1.03*2%
2022-10-13
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