他這個差旅費(fèi)是不能在公司報銷的。
我們有個兼職銷售人員,不給發(fā)工資,但是年底給銷售提成,他每個月產(chǎn)生的差旅費(fèi)可以正常計入到差旅費(fèi)嗎?還有火車票可以記進(jìn)項稅嗎
老師,我們上個月抵扣勾選過,這個月沒有銷售發(fā)票,應(yīng)為疫情,報銷同事錢已經(jīng)打給報銷人,但是發(fā)票都在外地公司同事手上,沒有交到上海財務(wù)部,這種情況看不到進(jìn)項發(fā)票和差旅火車票飛機(jī)票,本月不做進(jìn)項抵扣,進(jìn)項也不做賬,可以嗎,下月拿到發(fā)票再做?
老師問一下,我們公司存在多個項目,有一般計稅也有簡易計稅的,每個月產(chǎn)生的差旅費(fèi),油費(fèi),機(jī)械使用的油費(fèi)都不能知道是具體發(fā)生在哪個項目的這種應(yīng)該怎么分?jǐn)偟巾椖磕?,可以根?jù)每月開的不同項目銷項票收入比例分?jǐn)倖?/p>
老師,您好!試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。那我支付給境外的公司或人員取得的單據(jù)也可以進(jìn)行扣除后再按差額進(jìn)行增值稅是嗎?但是境外繳納的增值稅不是不能用于抵扣進(jìn)項稅嗎?為什么又可以進(jìn)行成本扣除再按差額征收呢?我個人感覺有點(diǎn)矛盾
請教個問題,如果有人來公司兼職,與老板協(xié)商好了不發(fā)工資,就是差旅等發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用要按實際報銷,這種情況該怎么辦入職和入賬? 工資可以每個月給0申報嗎?還是不用報?但是不申報的話又要報銷費(fèi)用可以直接給報銷嗎?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
那應(yīng)該怎么做賬?
你可以入賬,但是不能稅前扣除。