你好,是招待,還是出差環(huán)節(jié)的餐費(fèi)??
老板用自己吃飯的餐飲票來公司沖收入,想少交點(diǎn)稅,這樣的話怎么做賬?直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-老板 嗎?這樣的話這個其他應(yīng)收款就會越掛越多
您好,老師,請問:我用票走對公走款,但有不想在稅務(wù)上體現(xiàn)出來。比如:老板用款,他自己拿來發(fā)票,請問這個發(fā)票我怎么做賬?這張發(fā)票不想在主營成本上體現(xiàn)怎么做賬???我們是餐飲公司,老板拿的是材料票,以往來款打他自己賬戶了。
老師,老板拿了很多餐飲費(fèi)來做費(fèi)用,我應(yīng)該怎么入賬,才不會交稅啊
你好。老師。老板拿來很多餐飲費(fèi)用票回來,但是這些餐飲費(fèi)用票并沒有在公戶里面支出的,怎么做分錄啊。
老師,請問老板吃飯的餐費(fèi)拿票過來報銷餐飲費(fèi),我內(nèi)賬如何做賬咧?外賬是直接計入管理費(fèi)用,但是內(nèi)賬如果計入管理費(fèi)用,會影響實(shí)際損益。請問在不影響實(shí)際損益的情況下,內(nèi)賬如何做賬咧?
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報稅嗎,包含個稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤都與收入保持同比增長嗎
老師,我們購進(jìn)的材料,客戶是個人的話,對方無法提供個人信息,我們怎么開票,這些客戶是通過對公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報稅費(fèi)怎么申報?
電商企業(yè)平臺銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報個稅申報,他們一年不到6萬,是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
請問:這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購進(jìn)按樹,但銷售時錯誤開票為樹皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng),請問現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個稅經(jīng)營所得申報時,收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會計分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會計分錄怎么做
什么都有,還有就是老板平時吃飯開的
你好 招待,借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金等科目 這個是有扣除限額的,而不是全額扣除的?
那老師,有沒有能全額扣除的啊
你好,只有差旅費(fèi)的餐費(fèi)才可以全額扣除?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的比例是多少啊,還有我能不能做成員工的誤餐費(fèi)啊
你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi): 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 實(shí)際是誤餐費(fèi)支出嗎?
有一部分是,到底是不是有什么依據(jù)嗎,做賬是需要什么證明嗎
你好,需要根據(jù)費(fèi)用發(fā)生情況,據(jù)實(shí)計入相應(yīng)明細(xì)科目核算?