做賬就是要影響損益的哈,本身就是費用
老師,你好,請問如果以前收到押金沒有做在賬上,那個押金只在內(nèi)部做了,現(xiàn)在企業(yè)長期虧損,所有的收入都全部入賬,這個賬上現(xiàn)金就多了,但是實際上現(xiàn)金沒有了,收到的現(xiàn)金用來付以前的押金了,還有付無票的費用,這使得現(xiàn)金賬實不符了,請問這個付出的費用和押金能直接做在外賬中嗎,無票費用以前做納稅調(diào)增可以嗎,但是押金怎么辦,我們有個同事說,重新補做一筆押金,然后在退,但是補做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平時用來開支了
H公司20×9年虧損20萬元,柳經(jīng)理為了其工作業(yè)績,要求會計人員在賬面上扭虧為盈。于是會計人員在年底對一批款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料(企業(yè)過去一直未做任何賬務(wù)處理),做了盤盈原材料100噸,價值23萬元的賬務(wù)處理,這樣做對企業(yè)利潤有何影響①發(fā)現(xiàn)時借:原材料23萬元貸:待處理財產(chǎn)損溢23萬元②核銷時借:待處理財產(chǎn)損溢23萬元貸:管理費用23萬元請問:(1)是否可以做這樣的賬務(wù)處理?為什么?(2)這樣的賬務(wù)處理會對企業(yè)的利潤產(chǎn)生怎樣的影響?(3)對款未付,但料已入庫,對方未開來增值稅發(fā)票的原材料應(yīng)如何進行賬務(wù)處理?
老師,我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他自然人老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點數(shù)扣下管理費(例如營業(yè)額不達10萬的按10萬核算管理費,疫情影響或者其他特殊情況除外);這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點扣下管理費和他在我們倉庫購買原材料水電費燃氣費款將剩余的錢返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會計分錄,對于我司涉及什么稅費?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
請教老師我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點數(shù)扣下管理費(例如營業(yè)額不達10萬的按10萬30%的3萬管理費,這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點扣下3管理費款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)公司如何做會計分錄,客人在各檔口消費,公司還給客人開餐費發(fā)票
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進項稅,需不需要考慮?請詳細一點,萬分感謝。
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務(wù)是出口原材料,增值稅申報已做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?借方是主營業(yè)務(wù)成本還是原材料?
請問老師電子稅務(wù)局社保申報進不去是啥情況(進入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費發(fā)票,工人開成拆除人工費了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費,他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預(yù)收個人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔(dān)公積金是945元,8月個人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價值和股票價值的計算分析題,我這個知識點給忘了
所以只能計入管理費用哈
是的,就是那個意思