你好,收到退還稅款,借:銀行存款貸:其他收益,不用計(jì)算繳納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
老師您好,我們是酒店業(yè),一般納稅人。一月份稅局通知不享受疫情免稅政策了,我就做了增值稅加計(jì)抵減憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸:其他收益。二月份又通知繼續(xù)享受免稅政策。那我二月份可以把這個(gè)加計(jì)抵減的憑證沖紅嗎?
2021年制造業(yè)延緩繳納50%的稅費(fèi) 11月扣10月份 本來(lái)是全額扣的,不想要享受這個(gè)延緩,后來(lái)稅局退回來(lái)50%的增值稅,城建稅及附加 之前是借應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他交款-附加費(fèi) 貸銀行存款 現(xiàn)在退回來(lái)是借:銀行存款 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他應(yīng)交款-附加費(fèi) 就行了吧?當(dāng)月的話倒一下就可以了么?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題我收到稅務(wù)局退回的今年1,2月份的附加稅退稅是做沖減稅金及附加呢還是確認(rèn)其他收益?借:銀行存款貸:其他收益,這樣可以嗎?增值稅銷(xiāo)項(xiàng)不用交吧?
小微企業(yè),一般納稅人,享受減免六稅兩費(fèi)政策,今年3月份我收到稅務(wù)局退回的今年1,2月份的附加稅退稅是做沖減稅金及附加呢還是確認(rèn)其他收益?借:銀行存款貸:其他收益,這樣可以嗎?增值稅銷(xiāo)項(xiàng)不用交吧?
3月份多計(jì)提稅金及附加了,3月份的分錄是借:稅金及附加189.39貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅110.71 教育費(fèi)附加78.68,實(shí)際四月份繳納了稅金及附加55.35,小型微利企業(yè)有六稅兩費(fèi)的減免政策,4月份做的調(diào)整分錄,我做的這個(gè)分錄借:營(yíng)業(yè)外收入-其他營(yíng)業(yè)外收入134.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 55.35 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交教育費(fèi)附加 79.08, 在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候?yàn)槭裁礌I(yíng)業(yè)外收入會(huì)在借方紅字呢
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?