你好,可以的,可以這么做。
我八月買的稅盤440元可以減免稅款,但是8月9月沒有收入增值稅都是0申報(bào),這個(gè)440沒有可以減免的稅款,我做賬的時(shí)候只做借:管理費(fèi)用 440貸:銀行存款 440,不用做借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款 440 貸管理費(fèi)用440,等到10月有收入的時(shí)候需要繳納增值稅的時(shí)候抵減后借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅440?
加計(jì)遞減實(shí)際繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(加計(jì)遞減部份) 銀行存款 這種就會(huì)把12月遞減的那部份計(jì)算在跨年的1月報(bào)表上面體現(xiàn),是對(duì)的嗎?
企業(yè)招用退役士兵減免增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 這步是在實(shí)際繳納時(shí)做嗎?比如:1月申報(bào)12月的 是做到1月份繳納時(shí)嗎
公司有個(gè)退伍士兵的減免9000元,我的分錄是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款9000 貸:營業(yè)外收入9000,結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款9000,轉(zhuǎn)出未交余額在借方,還需要再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?不轉(zhuǎn)的話轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直掛著余額,我是每個(gè)月把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)平的
貧困人口減免增值稅做賬的時(shí)候做了借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅款,貸:營業(yè)外收入收到退還還是入營業(yè)外收入嗎?
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中銀行手續(xù)費(fèi)用填一行
老師,對(duì)公付給員工出差補(bǔ)貼,付給個(gè)人了,沒有發(fā)票,怎么平呢
我們公司跟個(gè)體工商戶簽的合同,對(duì)方發(fā)票也開的個(gè)體工商戶的公司名字,錢能不能打給個(gè)體戶的個(gè)人?
您好老師,我們有一家公司,從22年注冊至今一直未經(jīng)營數(shù)據(jù)全部是0,而且也沒有做海關(guān)備案,應(yīng)該只是有一個(gè)海關(guān)登記,現(xiàn)在做工商年報(bào),有一個(gè)模塊是“海關(guān)企業(yè)”這些信息我們都沒有也沒辦法跳過,我們該怎么處理
老師您好,我接手一家食品加工個(gè)體戶,錄入期初是按照前會(huì)計(jì)科目余額表錄入的,應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是按照他的科目余額表明細(xì)錄的呀,那我怎么錄完之后是11710.83呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整呀
老師請(qǐng)問 我家有些固定資產(chǎn)之前未入賬,現(xiàn)在進(jìn)行評(píng)估后想入賬,房產(chǎn)所屬權(quán)不是我們家,但是現(xiàn)在歸我們使用。應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,需要繳納什么稅費(fèi)?
老師,付款申請(qǐng)單小寫那個(gè)格子里面帶不帶¥這個(gè)符號(hào)?
幾十萬的長期待攤草坪費(fèi)用現(xiàn)金流量入哪類?企業(yè)自己的土地
公司在1月份對(duì)公付款2萬元,但是對(duì)方更換營業(yè)執(zhí)照,5月份再開發(fā)票可以用新的營業(yè)執(zhí)照開這筆款項(xiàng)嗎?
自然人股權(quán)變更,申報(bào)個(gè)稅,股權(quán)原值怎么填?
那營業(yè)外收入不是變成次年的收入?做到12月份會(huì)不會(huì)更合適?
你好,坐到哪一個(gè)月都可以的,你每年這個(gè)營業(yè)外收入都是一樣的,因?yàn)槟銣p免的金額都是一樣。你今年多結(jié)轉(zhuǎn)了,那你今年年底的也是在影響下一年了。