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甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機。2019年8月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為26000元;支付運輸費,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額360元。(1)本業(yè)務(wù)屬于()A銷項稅B可抵扣進項稅C不可抵扣進項稅D進項稅轉(zhuǎn)出E簡易計稅;(2)金額為()元2.購進低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為5200元。(1)本業(yè)務(wù)屬于()A銷項稅B可抵扣進項稅C不可抵扣進項稅D進項稅轉(zhuǎn)出E簡易計稅;(2)金額為()元3.銷售M型洗衣機1000臺,開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售單價4000元/臺;另收取優(yōu)質(zhì)費293800元、包裝物租金103960元。(1)本業(yè)務(wù)屬于()A銷項稅B可抵扣進項稅C不可抵扣進項稅D進項稅轉(zhuǎn)出E簡易計稅;(2)金額為()元4.開具增值稅專用發(fā)票,采取以舊換新方式銷售M型洗衣機50臺,舊洗衣機含稅作價180.8元/臺。(1)本業(yè)務(wù)屬于()A銷項稅B可抵扣進項稅C不可抵扣進項稅D進項稅轉(zhuǎn)出E簡易計

2022-04-06 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-06 21:41

(1)本業(yè)務(wù)屬于(B)A銷項稅B可抵扣進項稅C不可抵扣進項稅D進項稅轉(zhuǎn)出E簡易計稅;

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齊紅老師 解答 2022-04-06 21:41

2)金額為26000+360=26360 (1)本業(yè)務(wù)屬于(C)A銷項稅B可抵扣進項稅C不可抵扣進項稅D進項稅轉(zhuǎn)出E簡易計稅; 稅額是0

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齊紅老師 解答 2022-04-06 21:43

3.銷售M型洗衣機1000臺,開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售單價4000元/臺;另收取優(yōu)質(zhì)費293800元、包裝物租金103960元。 (1)本業(yè)務(wù)屬于(A)A銷項稅B可抵扣進項稅C不可抵扣進項稅D進項稅轉(zhuǎn)出E簡易計稅; (2)金額為4000*1000*0.13+(293800+103960)/1.13*0.43=671360

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齊紅老師 解答 2022-04-06 21:44

4.開具增值稅專用發(fā)票,采取以舊換新方式銷售M型洗衣機50臺,舊洗衣機含稅作價180.8元/臺。 (1)本業(yè)務(wù)屬于(A)A銷項稅B可抵扣進項稅C不可抵扣進項稅D進項稅轉(zhuǎn)出E簡易計 稅額是你4000*50*0.13=26000

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(1)本業(yè)務(wù)屬于(B)A銷項稅B可抵扣進項稅C不可抵扣進項稅D進項稅轉(zhuǎn)出E簡易計稅;
2022-04-06
你好需要計算做好了給你
2022-01-08
這個題目bcd都是對的
2020-05-13
您好 BCD 2.計算業(yè)務(wù)3的增值稅銷項稅 1000*3510/1.13*0.13+526500/1.13*0.13=464376.11 3.計算業(yè)務(wù)4的地值稅項稅 3510*50/1.13*0.13=20190.27 4.計算業(yè)務(wù)5的增值稅銷項 2106*1.1*10*0.13=3011.58
2022-03-22
您好 1.甲公司下列增值稅進機額中,準予抵扣的是(BCD)A購進低值易耗品的增值稅額8500元B上期抵的值稅額59000元C進原材料的項272000元D支付運輸?shù)倪M填稅2750元 2.計算業(yè)務(wù)3的增值稅銷項稅 1000*3510/1.13*0.13+556500/1.13*0.13 3.計算業(yè)務(wù)4的地值稅項稅 4.計算業(yè)務(wù)5的增值稅銷項
2022-03-22
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