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甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2020年月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(1)購進(jìn)一批原材料,取得增值脫專用發(fā)票上注明稅額為27200元:支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)上注明稅2750元。(2)購進(jìn)低值耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明稅為8500元(3)售A型洗衣機(jī)1000臺,含增值稅銷售單價(jià)3510元/臺,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)526500元包裝物租金175500元(4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50日選衣機(jī)作價(jià)117元/臺(5)向優(yōu)秀工發(fā)放洗衣機(jī)10,生產(chǎn)成2106元/臺已知:增值稅稅率為13%上期留抵增值稅預(yù)59000元。取得的增值稅專用發(fā)票出月已勾選認(rèn)證要求根據(jù)上述資料,分析回答下列小題1.甲公司下列增值稅進(jìn)機(jī)額中,準(zhǔn)予抵扣的是()A購進(jìn)低值易耗品的增值稅額8500元B上期抵的值稅額59000元C進(jìn)原材料的項(xiàng)272000元D支付運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)填稅2750元2.計(jì)算業(yè)務(wù)3的增值稅銷項(xiàng)稅3.計(jì)算業(yè)務(wù)4的地值稅項(xiàng)稅4.計(jì)算業(yè)務(wù)5的增值稅銷項(xiàng)

2022-03-22 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-22 18:36

您好 1.甲公司下列增值稅進(jìn)機(jī)額中,準(zhǔn)予抵扣的是(BCD)A購進(jìn)低值易耗品的增值稅額8500元B上期抵的值稅額59000元C進(jìn)原材料的項(xiàng)272000元D支付運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)填稅2750元 2.計(jì)算業(yè)務(wù)3的增值稅銷項(xiàng)稅 1000*3510/1.13*0.13+556500/1.13*0.13 3.計(jì)算業(yè)務(wù)4的地值稅項(xiàng)稅 4.計(jì)算業(yè)務(wù)5的增值稅銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-03-22 18:40

2.計(jì)算業(yè)務(wù)3的增值稅銷項(xiàng)稅 1000*3510/1.13*0.13+526500/1.13*0.13=464376.11 3.計(jì)算業(yè)務(wù)4的地值稅項(xiàng)稅 3510*50/1.13*0.13=20190.27 4.計(jì)算業(yè)務(wù)5的增值稅銷項(xiàng) 2106*1.1*10*0.13=3011.58

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快賬用戶ucp6 追問 2022-03-22 18:42

有點(diǎn)不懂,可以說清楚點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-22 19:32

請問哪個(gè)題不懂呢

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快賬用戶ucp6 追問 2022-03-22 19:50

1.1是哪來的?

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齊紅老師 解答 2022-03-22 19:51

1.1是生產(chǎn)成本本身加10%利潤率啊

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快賬用戶ucp6 追問 2022-03-22 20:00

謝謝你啦

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:00

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?

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快賬用戶ucp6 追問 2022-03-22 20:10

為什么第二題的答案,我跟你算的不一樣

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:10

請問您怎么算的 可以寫一下嗎

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快賬用戶ucp6 追問 2022-03-22 20:27

為什么那個(gè)租金不用算進(jìn)去

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齊紅老師 解答 2022-03-22 20:29

實(shí)在抱歉 應(yīng)該計(jì)算 我手機(jī) 看成了押金 實(shí)在對不起 (3)售A型洗衣機(jī)1000臺,含增值稅銷售單價(jià)3510元/臺,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)526500元包裝物租金175500元 (1000*3510%2B526500%2B175500)/1.13*0.13=484566.37

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您好 1.甲公司下列增值稅進(jìn)機(jī)額中,準(zhǔn)予抵扣的是(BCD)A購進(jìn)低值易耗品的增值稅額8500元B上期抵的值稅額59000元C進(jìn)原材料的項(xiàng)272000元D支付運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)填稅2750元 2.計(jì)算業(yè)務(wù)3的增值稅銷項(xiàng)稅 1000*3510/1.13*0.13+556500/1.13*0.13 3.計(jì)算業(yè)務(wù)4的地值稅項(xiàng)稅 4.計(jì)算業(yè)務(wù)5的增值稅銷項(xiàng)
2022-03-22
您好 BCD 2.計(jì)算業(yè)務(wù)3的增值稅銷項(xiàng)稅 1000*3510/1.13*0.13+526500/1.13*0.13=464376.11 3.計(jì)算業(yè)務(wù)4的地值稅項(xiàng)稅 3510*50/1.13*0.13=20190.27 4.計(jì)算業(yè)務(wù)5的增值稅銷項(xiàng) 2106*1.1*10*0.13=3011.58
2022-03-22
要計(jì)入的這個(gè)租金屬于價(jià)外費(fèi)用 要并入銷售額中一并計(jì)征增值稅
2024-07-06
你好,同學(xué),請稍等,稍后發(fā)你。
2024-07-06
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2024-07-06
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