你好;? ? ? 這個(gè)是符合? 簡(jiǎn)易計(jì)稅的? 2016.430號(hào)之前的? 按5%開票哈? ?
你好老師,我們是房租租賃行業(yè),簽訂合同130萬(wàn),疫情給對(duì)方減免了5萬(wàn),確認(rèn)收入按合同金額還是實(shí)際收到租金計(jì)算?那企業(yè)享受5萬(wàn)租金的房產(chǎn)稅稅收優(yōu)惠按什么計(jì)提呢
老師,我們公司是一般納稅人預(yù)付5年的房屋租金,收到一張對(duì)方開的增值稅準(zhǔn)用發(fā)票,如果我們按月分?jǐn)傔@樣那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是5年的認(rèn)證期只有1年怎么辦?
老師您好,我們的房屋租賃合同是2017年簽訂的。給對(duì)方開具發(fā)票應(yīng)該按哪個(gè)稅率開呢?例如收到50萬(wàn)元,我的分錄應(yīng)該怎么做呀
老師你好:我們和對(duì)方簽的是租賃房屋合同,房屋的所有權(quán)在2016年四月底之前的,對(duì)方取得租賃收入的話,稅率是按5%。那如果我們是租的對(duì)方的房屋,然后又租出去的,那我們?nèi)〉檬杖霑r(shí),應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)的稅率是按5%呢,還是按9%?
老師我們現(xiàn)在開房屋租賃發(fā)票,租期是從2023年6月至2024年5月。申報(bào)增值稅時(shí)收入是按一年算的,那營(yíng)業(yè)收入做賬時(shí)按對(duì)應(yīng)時(shí)間來(lái)做,增值稅營(yíng)業(yè)收入和實(shí)際收入不符怎么辦?
你好,老師,請(qǐng)問我們公司購(gòu)買的商品作為樣品,計(jì)入什么科目
做兩次車,一次60,但是發(fā)票開成50、50、20。報(bào)銷項(xiàng)目可以寫60嗎?還是需要分開50、50、20的寫。
公司購(gòu)買粽子給員工,和送客戶。開專票可以抵扣嗎?
老師轉(zhuǎn)股沒實(shí)繳還用錢嗎
老師,24年計(jì)提所得稅100,實(shí)際交了120,多交的20在匯算清繳時(shí)抵扣了,這個(gè)20的差額分錄怎么寫
已經(jīng)有二個(gè)一般納稅人和一個(gè)個(gè)體戶在開票報(bào)稅了,公司又新增一個(gè)個(gè)體戶
個(gè)體戶報(bào)稅是和公司報(bào)稅是一個(gè)系統(tǒng)嗎?老師
這個(gè)公式檢查了很多遍,看不出來(lái)任何問題,可是數(shù)字怎么就是計(jì)算不出來(lái),百思不得其解
老師!您好!發(fā)票未開,但是收入應(yīng)該確認(rèn),怎么做分錄?
老師,填寫工商年報(bào)里面報(bào)價(jià)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額是填寫單位繳納部分嗎?代繳個(gè)人部分需要填寫嗎