你好;? ? ? 這個(gè)是符合? 簡易計(jì)稅的? 2016.430號(hào)之前的? 按5%開票哈? ?
你好老師,我們是房租租賃行業(yè),簽訂合同130萬,疫情給對(duì)方減免了5萬,確認(rèn)收入按合同金額還是實(shí)際收到租金計(jì)算?那企業(yè)享受5萬租金的房產(chǎn)稅稅收優(yōu)惠按什么計(jì)提呢
老師,我們公司是一般納稅人預(yù)付5年的房屋租金,收到一張對(duì)方開的增值稅準(zhǔn)用發(fā)票,如果我們按月分?jǐn)傔@樣那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是5年的認(rèn)證期只有1年怎么辦?
老師您好,我們的房屋租賃合同是2017年簽訂的。給對(duì)方開具發(fā)票應(yīng)該按哪個(gè)稅率開呢?例如收到50萬元,我的分錄應(yīng)該怎么做呀
老師你好:我們和對(duì)方簽的是租賃房屋合同,房屋的所有權(quán)在2016年四月底之前的,對(duì)方取得租賃收入的話,稅率是按5%。那如果我們是租的對(duì)方的房屋,然后又租出去的,那我們?nèi)〉檬杖霑r(shí),應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)的稅率是按5%呢,還是按9%?
老師我們現(xiàn)在開房屋租賃發(fā)票,租期是從2023年6月至2024年5月。申報(bào)增值稅時(shí)收入是按一年算的,那營業(yè)收入做賬時(shí)按對(duì)應(yīng)時(shí)間來做,增值稅營業(yè)收入和實(shí)際收入不符怎么辦?
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們報(bào)關(guān)是fob海運(yùn)費(fèi)是不是我們公司出
建筑公司,開票120萬, 9個(gè)點(diǎn)的稅,進(jìn)項(xiàng)稅有5萬,下個(gè)月要交多少稅?