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當增值稅進項稅額大于銷項稅額時涉稅會計分錄如何做?謝謝!

2022-02-19 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-19 10:53

你好,這個呢在咱們實操中啊,如果進項大于銷項,你就不用再做賬務(wù)處理了,然后你的系統(tǒng)里,你的報表上會體現(xiàn)出來,有留抵稅額的。

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快賬用戶2119 追問 2022-02-19 10:58

不用把銷項部分用進項沖掉嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-19 11:06

嗯,不用的,你正常做銷項的發(fā)票,正常做進項的發(fā)票,然后差額部分你的報表里會體現(xiàn)出來的。

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你好,這個呢在咱們實操中啊,如果進項大于銷項,你就不用再做賬務(wù)處理了,然后你的系統(tǒng)里,你的報表上會體現(xiàn)出來,有留抵稅額的。
2022-02-19
你好!這個不必要體現(xiàn)的。沒有規(guī)定要體現(xiàn)。只需要按3月實際要交的金額入憑證就好。
2021-04-14
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2022-04-14
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-28
你好 ? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-04-21
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