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老師 3月份補交21年1-12月份的印花稅 還有滯納金 怎么做分錄呢

2022-04-06 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-06 11:01

你好 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅?,營業(yè)外支出—滯納金,貸:銀行存款

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快賬用戶7615 追問 2022-04-06 11:07

需要轉(zhuǎn)到利潤分配嗎 就這么簡單嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 11:08

你好,根據(jù)你的描述,就是這樣處理 需要把??以前年度損益調(diào)整 ,結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶7615 追問 2022-04-06 11:09

這一步是另外最后面做一筆分錄嗎 還是直接結(jié)轉(zhuǎn)損益時自動

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齊紅老師 解答 2022-04-06 11:10

你好,是軟件自動生成的

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你好 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅?,營業(yè)外支出—滯納金,貸:銀行存款
2022-04-06
你好 借 稅金及附加 營業(yè)外支出 貸 銀行存款
2021-10-22
你好,不需要計提,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2022-01-11
你好,不用的,這個 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 稅金及附加 貸銀行存款
2021-05-11
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