你好,這里增值稅是按3%的稅率計(jì)算嗎 如果是,增值稅=10.3萬(wàn)/1.03*3%=0.3萬(wàn),購(gòu)進(jìn)的不能抵扣。
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅),由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收人10.3萬(wàn)元 (含增值稅),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款 3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅.
3.甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年5月取得銷售收入12.12萬(wàn)元(含增值稅),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲工業(yè)企業(yè)本年5月的應(yīng)納增值稅。
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅),由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅
老師,一個(gè)體戶旅館,查賬征收,每月開(kāi)票不超額度,就是很少開(kāi)票也就幾千塊錢,這樣是不是可以選擇簡(jiǎn)易記賬,流水賬,然后按季度申報(bào)就可以了
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票少了做借庫(kù)存貸以前,報(bào)表是不是要調(diào)利潤(rùn)表成本-20,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20,未分配利潤(rùn)20 請(qǐng)問(wèn)報(bào)表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對(duì)嗎,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該怎么調(diào)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額勾選也是在電子稅務(wù)局里嗎?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒(méi)扣回來(lái),現(xiàn)在怎么做分錄
老師,銷售試駕車的銷項(xiàng)稅填在報(bào)表的那一項(xiàng)里,因?yàn)槎愘M(fèi)對(duì)應(yīng)的科目是固定資產(chǎn)清理,在增值稅申報(bào)中怎么填制
老師,你說(shuō)我家給員工交個(gè)稅了,但是下個(gè)月他離職了,就是沒(méi)扣回來(lái),怎么做分錄
小規(guī)模零售藥店第一次報(bào)稅,需要開(kāi)發(fā)票嗎?個(gè)人所得銳咋申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年度未計(jì)提年終獎(jiǎng)在2025年1月計(jì)提發(fā)放,在2024年度可以匯算清繳前扣除嗎?如果2024年不能稅前扣除,計(jì)入2025年度,那2025年度填寫兩筆年終獎(jiǎng)(企業(yè)所得稅前扣除)可以這樣填報(bào)嗎?
企業(yè)所得稅前扣除的全年一次性獎(jiǎng)金必須要在次年5月31日前申報(bào)個(gè)稅嗎,還是只要有獎(jiǎng)金明細(xì)就可以、什么時(shí)候發(fā)放什么時(shí)候申報(bào),企業(yè)所得稅前也可以扣除
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員