您好!這個(gè)登記費(fèi),嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)。不過(guò)這個(gè)金額小也有人計(jì)入管理費(fèi)用
你好,我想咨詢下,我們單位有一塊土地轉(zhuǎn)讓,土地上有辦公樓,我們只有土地證,沒(méi)有產(chǎn)證。然后辦公樓還在在建工程科目里,這樣轉(zhuǎn)讓土地我怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,請(qǐng)問(wèn)辦土地證的不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)怎么記賬,我們土地證還沒(méi)有辦下來(lái),土地用來(lái)建廠房的。
你好,我們單位蓋的廠房,辦公大樓,土地證已辦,房產(chǎn)證還沒(méi)辦,工程還沒(méi)交工,繳納滴土地使用稅如何做賬
我們使用的廠房還沒(méi)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),房產(chǎn)證還沒(méi)辦下來(lái),需要交土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?
您好老師,我公司股東以辦公樓及廠房入股,但是還未辦理房產(chǎn)土地證,我公司想貸款,房產(chǎn)土地沒(méi)有證無(wú)法辦理抵押,請(qǐng)問(wèn)老師有什么好的辦法嗎?
請(qǐng)問(wèn),去年企業(yè)所得稅申報(bào)表如何作廢?
老師,好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,比如預(yù)付一筆貨款時(shí),現(xiàn)金流指定為購(gòu)買商品支付的現(xiàn)金,后面不采購(gòu)了退回貨款,這個(gè)現(xiàn)金流是沖購(gòu)買商品支付的現(xiàn)金,還是指定為收到其他
老師,公司交專利的滯納金放在了營(yíng)業(yè)外支出會(huì)計(jì)科目,匯繳 納稅調(diào)整明細(xì)表里填在(八)稅收滯納金、加收利息那欄嗎?還是填在別的欄次
你好,我們有一筆應(yīng)收款38600已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了,款估計(jì)收不回來(lái)客戶倒閉,我們也起訴了,對(duì)方財(cái)產(chǎn)是零也凍了,我需要怎么做賬,外賬怎么做,內(nèi)賬怎么做,請(qǐng)告知,謝謝
老師,工資計(jì)提到23年,但個(gè)稅24年才申報(bào),那這樣的話匯算清繳工資那塊的數(shù)據(jù)就不一樣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么辦
請(qǐng)問(wèn)下老師?應(yīng)交稅費(fèi),餐飲不能抵扣,只有住宿的33.96可以抵扣,所以應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)該是33.96嗎,怎么100多了,怎么來(lái)的
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告,數(shù)據(jù)是取哪兒的數(shù)
老師,6月申報(bào)個(gè)稅,新增人員入職日期填1月分,是不是有5個(gè)月的減除額
增值稅稅負(fù)率是當(dāng)年實(shí)繳的還是應(yīng)納稅額?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人小微企業(yè),利潤(rùn)134130,也是按5個(gè)點(diǎn)收企業(yè)所得稅嗎
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老師,標(biāo)準(zhǔn)做法應(yīng)該記哪個(gè)啊,我們使用的是新準(zhǔn)則
您好!標(biāo)準(zhǔn)做法應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值
你好老師,那我還要攤銷嗎?這個(gè)土地登記費(fèi)才550,
你好!應(yīng)該跟土地一體攤銷
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)還有什么可以和土地一起攤銷的啊,能不能一起告訴我,我下次遇到就不在這個(gè)上面問(wèn)啦
你好!還有契稅也是要一起
老師,你好,做賬分錄是這樣做的嘛,借:無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán),貸:銀行存款,借:在建工程-土地,貸:累計(jì)攤銷,這樣對(duì)嗎
你好!是的。在建期間就是這樣
好的,老師,我如果這樣做,借:無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán),550,貸:銀行存款,550,借:在建工程-土地,550貸:累計(jì)攤銷,550,這樣也對(duì)嗎,不把他和土地金額合并一起攤銷 這樣行嗎,不好意思,老師,我比較笨 所以問(wèn)的多點(diǎn)
你好!你這個(gè)不能一次攤銷完啊
老師,問(wèn)啥啊,這個(gè)金額那么小
你好!你如果一共就這么點(diǎn)金額,直接計(jì)入管理費(fèi)用就好