你好,同學。 你這土地的攤銷計在建工程,后面隨在建工程一并轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處理的。
你好,我想咨詢下,我們單位有一塊土地轉(zhuǎn)讓,土地上有辦公樓,我們只有土地證,沒有產(chǎn)證。然后辦公樓還在在建工程科目里,這樣轉(zhuǎn)讓土地我怎么做會計分錄
老師,你好,請一下,我們公司現(xiàn)在購買一塊土地,然后在土地上建造辦公樓和廠房,請我土地使用權(quán)是計入無形資產(chǎn)還是要轉(zhuǎn)入在建工程呢?如果不計入在建工程請問,我在交房產(chǎn)稅的時候房產(chǎn)原值是否包括土地的價值
有沒有做過建筑行業(yè)主方的老師,救救我把,我們有2塊土地用在2個項目上,比如a土地蓋紅頭產(chǎn)業(yè)園,b土地蓋高粱產(chǎn)業(yè)園,然后我在在建工程下面增加了2個項目名稱,在建工程-紅頭產(chǎn)業(yè)園-攤銷,在建工程-高粱產(chǎn)業(yè)園-攤銷,把2塊土地的攤銷各自計入這2個項目攤銷下面,那個來審計的老師說第一,土地不應計入在建工程,應該計入費用,第二,我這樣在建工程-紅頭產(chǎn)業(yè)園-攤銷,這個組合看著好怪。我現(xiàn)在該怎么做,好呀
老板花了500萬買了塊地,當時是做進無形資產(chǎn),然后我們自己又建了個辦公樓,比如在建工程已經(jīng)有300萬了,現(xiàn)在樓已經(jīng)建成,那這在建工程是要轉(zhuǎn)進固定資產(chǎn)了,那這個地的500萬是不是也要攤到辦公樓里?只是有一部分地做了辦公樓,我們是生產(chǎn)混凝土的制造型企業(yè),賬務(wù)如何處理,金額要分攤嗎
老師,我們公司買了一塊地。370萬。目前已經(jīng)交完款了,契稅也交了,但是還要辦理土地證的手續(xù)中,我怎么做賬?沒有拿到本本可以計入無形資產(chǎn)嗎?我們買地后期是要建設(shè)物流園區(qū)兩棟,辦公樓一棟?
老師你好,21年前任會計賬上有一筆購買79萬元的軟件,當時計入無形資產(chǎn),發(fā)票也有,一直沒有提攤銷。當時79萬銀行給對方轉(zhuǎn)了56萬,23萬掛帳一直沒有給對方付。25年6月稅務(wù)局突然給我打電話讓把79的發(fā)票拿過去做解釋,問題是這款軟件開發(fā)了,不好用我公司當時也沒用,56萬對方不退,23萬也沒有給他們付,就一直放到那了,請問怎么能把這賬處理了?
母公司和子公司公用一個辦公場所,約到對半承擔房租費用,但是物業(yè)只和母公司簽的合同,目前是母公司支付物業(yè)全部費用并收取發(fā)票,子公司再向母公司支付50%,那怎么做賬合理?
老師,我想問一下個人代開房產(chǎn)租賃發(fā)票需要繳納什么稅?
老師,其他應收款和其他應付款的下級明顯科目是同一個人,月末怎么賬務(wù)
老師,我們公司有個兼職的業(yè)務(wù)員,每次下單下兩個訂單,對內(nèi)是他下給我們公司的,一個是對外的,是他的客戶給我們下的單子,對內(nèi)價格可能1萬,對外報價是2萬,客戶把錢打給我們賬上以后,多出來的1萬公司再分一半利潤,另外5000算這個業(yè)務(wù)員的傭金,但是這個業(yè)務(wù)員的傭金從來沒發(fā)過,又用來抵他其他單子的款了,這種我應該怎么做賬,我的收入應該確認多少
老師,想考稅務(wù)師,第一年建議備考哪兩門?
營業(yè)執(zhí)照范圍外的采購就計入其他應付款嗎?打比方,我們是做肥料加工的,像包裝袋,桶這樣的包材就計入其他應付嗎? 我們采購的設(shè)備,是計入固定資產(chǎn)…那為了服務(wù)于這個設(shè)備,比如采購的一些管件,鋼管,閥門等,怎么入賬呢??
小規(guī)模企業(yè)。收到一個點的普票劃算,還是13個點的專票,然后付對方八個點的錢劃算。
計算有錯誤的工資表可以做賬并且申報嗎?就是工資表顯示有扣款50但是后面的實發(fā)金額沒有扣的,并且公司不打算改工資表,這樣是可以的嗎
企業(yè)所得稅年報繳納所得稅如何做賬
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不是太明白,是把在建工程所有費用直接沖成本嗎?能不能直接沖成本?我不通固定資產(chǎn)這塊可以直接在建工程做嗎?
借,在建工程 貸,累計攤銷。 直接攤銷進在建工程處理。 后面在建完后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處理即可的。