同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:銀行存款
老師,應(yīng)收賬款,沒和單位商量,不知道收多少,也不確定什么時(shí)候收,該怎么記賬呢,沒法兒往總賬明細(xì)里記。 比如,這一筆吧,2021年1月12日,甲學(xué)校LED屏維修-原材料55元,甲學(xué)校某班級(jí)網(wǎng)絡(luò)維修-原材料30元,兩項(xiàng)合計(jì)人工是100元。共支出185元,已付給維修工人。但是還沒有給甲學(xué)校,開銷貨,后續(xù)也還有別的業(yè)務(wù),交付之后,才能確定應(yīng)收賬款數(shù)目,那么現(xiàn)在這個(gè)賬該怎么做?就這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),是不是應(yīng)該登3筆記賬憑證,這個(gè)也不知道登得對不對
老師,私人的維修工時(shí)費(fèi)無法取得發(fā)票,但是確實(shí)是屬于某一張車子的維修成本這種。付款時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費(fèi)并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請問我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,什么是同一法律關(guān)系啊, 甲將其電動(dòng)自行車借給乙使用,在乙使用期間,電動(dòng)自行車發(fā)生故障,乙遂將電動(dòng)自行車交給丙修理店修理。丙修理店修好電動(dòng)自行車后,乙卻以電動(dòng)自行車非其所有為由拒付維修費(fèi)。因經(jīng)多次催告,乙仍未支付維修費(fèi),丙修理店擬變賣該電動(dòng)自行車,以變現(xiàn)款抵償維修費(fèi)。已知,當(dāng)事人并無特殊約定。根據(jù)物權(quán)法律制度的規(guī)定,有關(guān)丙修理店的權(quán)利,下列說法正確的有( )。 A、 丙修理店對該電動(dòng)自行車享有留置權(quán) B、 因該電動(dòng)自行車不屬于債務(wù)人乙所有,丙修理店不得留置 C、 丙修理店應(yīng)當(dāng)?shù)茸?0日后方可將該電動(dòng)自行車變現(xiàn) D、 丙修理店隨時(shí)可以將該電動(dòng)自行車變現(xiàn)
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個(gè)人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個(gè)月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報(bào)了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計(jì)提,也沒有申報(bào)個(gè)稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個(gè)人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險(xiǎn)維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個(gè)人所得稅是12.5選,怎么計(jì)算他扣除了多少
視同銷售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
老師,我們有時(shí)會(huì)幫別的公司開一些發(fā)票,走走賬,最后又把款還給他們了。這個(gè)怎么處理好一些,畢竟不是我們的收入
這個(gè)肯定要確認(rèn)收入呀 確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還給他們 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這上其他應(yīng)付款需要用票來沖賬。
老師,那么如果沒有開出去發(fā)票。就是從我們對公戶進(jìn)來一筆錢,這個(gè)怎么做呢
不開票的盡量不要通過公賬,要不然要確認(rèn)無票收入,交稅。
老師,偶然發(fā)生的,但是不是我們的收入。這個(gè)怎么處理好一點(diǎn)
就按剛寫的分錄來,后面用票沖其他就付款就行了