同學(xué),你好 這個(gè)錄入期初
請(qǐng)問老師,我公司為貿(mào)易公司,買賣原材料,但是原材料A的庫存一直處于完全不準(zhǔn)的狀態(tài),9月的時(shí)候已經(jīng)將原材料A的庫存成本全部結(jié)轉(zhuǎn)完,賬面余額為0,10月沒有原材料A的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來、可是確銷售了原材料A,那么請(qǐng)問老師們、10月結(jié)轉(zhuǎn)原材料A的成本時(shí)我該怎么做呢?
有一筆款是2021年12月份30號(hào)支出的,但是到2022年1月初才原路返回給我們,備注是賬號(hào)出錯(cuò),請(qǐng)問這筆應(yīng)該怎么處理?這是他的分錄要怎么做?然后就是用不用做調(diào)整?然后他的入賬是在哪一個(gè)時(shí)間點(diǎn)?就是他的材料應(yīng)該是放在1月份入賬嗎
老師你好,請(qǐng)問一下我們公司3月剛建賬,然后支付了幾筆1月份的原材料款,原材料已經(jīng)消耗完了,1月份的時(shí)候是沒有會(huì)計(jì)沒有賬套的狀態(tài),這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?
某餐飲公司,1月購(gòu)進(jìn)一批原材料,已在當(dāng)月消耗完,但未付款,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)以及消耗未入賬(因?yàn)闆]有會(huì)計(jì)),然后3月份建賬并且付款,這個(gè)該怎么做分錄呢?
老師你好,我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù),四月份購(gòu)進(jìn)了一批材料,會(huì)計(jì)分錄為借原材料貸現(xiàn)金,購(gòu)進(jìn)原材料的同時(shí),有一批原材料不合格,然后退回給供應(yīng)商,付錢的時(shí)候直接把不合格的原材料的價(jià)款再購(gòu)進(jìn)原材料里面,已經(jīng)減去了請(qǐng)問分錄怎樣做?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那分錄是怎么做的?
同學(xué),你好 錄入期初,不用做分錄
可是它的款項(xiàng)是這個(gè)月剛付款的,也可以這樣嗎
同學(xué),你好 可以的呢