您好!九月未銷售為什么要多結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?成本是銷售多少結(jié)轉(zhuǎn)多少哦
請問老師,我公司為貿(mào)易公司,買賣原材料,但是原材料A的庫存一直處于完全不準(zhǔn)的狀態(tài),9月的時(shí)候已經(jīng)將原材料A的庫存成本全部結(jié)轉(zhuǎn)完,賬面余額為0,10月沒有原材料A的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來、可是確銷售了原材料A,那么請問老師們、10月結(jié)轉(zhuǎn)原材料A的成本時(shí)我該怎么做呢?
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒有原材料倉管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個(gè)月都是按同樣的價(jià)格核算成本,我現(xiàn)在接手財(cái)務(wù),沒有原材料出入庫結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細(xì)小,不方便盤,另外還有一些主材料,采購直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本,請問該如何處理?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料A,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5200元。甲公司6月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,從乙公司購入A材料5000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為45000元,增值稅稅額為5850元,全部款項(xiàng)以銀行存款付清,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺80千克,經(jīng)查明,短缺為運(yùn)輸中合理損耗,按實(shí)際數(shù)量入庫。(3)20日,從丙公司購入A材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為44000元,增值稅為5720元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。(4)6月份,甲公司共領(lǐng)用A材料6000千克用于生產(chǎn)產(chǎn)品。結(jié)存材料的實(shí)際成本怎么計(jì)算
我是制造行業(yè),請問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進(jìn)項(xiàng)剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢。內(nèi)賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣,有的內(nèi)賬原材料那的時(shí)候沒要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有的外賬原材料沒消耗沒,但是內(nèi)賬里沒有了 內(nèi)賬原材料買的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我想請教下這個(gè)題目的正確答案,謝謝 中強(qiáng)公司屬于一般納稅企業(yè),原材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià),2021年6月初,“原材料一A 材料”賬戶余額為60000元(結(jié)存數(shù)量4000千克,計(jì)劃單價(jià)15元),“材料成本差異一A 材料”賬戶貨方余額3630元。6月8日,從宏達(dá)公司購人A材料2000千克,增值稅發(fā) 票注明價(jià)款31000元,增值稅5270,運(yùn)雜費(fèi)830元。全部款項(xiàng)用銀行本票付訖,材料驗(yàn)收 入庫。本月生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料3500千克,基本生產(chǎn)車間維修領(lǐng)用A材料3000千克, 供電車間領(lǐng)用A材料500千克銷售部門領(lǐng)用A材料800千克。 要求:(1)編制6月8日采購材料并結(jié)轉(zhuǎn)采購成本差異的會計(jì)分錄 2)編制本月發(fā)出材料的會計(jì)分錄 (3)計(jì)算本月材料成本差異率,編制結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)差異的會計(jì)分錄 4)計(jì)算6月末結(jié)存材料的實(shí)際成本
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
因?yàn)槲覀兊膸齑嬉恢辈粶?zhǔn),也一直在想辦法把庫存弄準(zhǔn),但是現(xiàn)在就造成了賬面沒有庫存實(shí)際有庫存,但是10月無進(jìn)項(xiàng)但是確有銷售,那賬面上這樣不就庫存為負(fù)數(shù)了。
那你就做一筆更正分錄,沖減以前的成本,然后記入本期的成本,以后一定要保證庫存不能為負(fù)數(shù)
了解,謝謝老師
不客氣哦,歡迎再來咨詢哦