你好 購進,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 付款,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款等科目?
老師你好,請問一下我們公司3月剛建賬,然后支付了幾筆1月份的原材料款,原材料已經(jīng)消耗完了,1月份的時候是沒有會計沒有賬套的狀態(tài),這個應(yīng)該怎么做分錄呢?
某餐飲公司,前幾個月(1月)購買的原材料未付款,然后這個月(3月)付款,但是原材料已經(jīng)在2月消耗完,這個怎么做會計分錄?
某餐飲公司,1月購進一批原材料,已在當月消耗完,但未付款,當月購進以及消耗未入賬(因為沒有會計),然后3月份建賬并且付款,這個該怎么做分錄呢?
1.必答[簡答題]華聯(lián)實業(yè)股份有限公司的存貨采用計劃成本核算。某年3月份發(fā)生下列采購業(yè)務(wù):(7)3月27日,購入一批原材料,材料已經(jīng)運達企業(yè)并已驗收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達,企業(yè)按該批材料的計劃成本80000元估價入賬。(8)4月1日,用紅字將上述分錄予以沖回。(9)4月3日,收到3月27日已入庫原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為78000元,增值稅進項稅額為10140元,貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(10)4月5日,收到3月25購進的原材料并驗收入庫。該批原材料的計劃成本為197000元。[要求]對該企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理。
老師,計劃成本法的紅色沖回怎么做分錄呀?華聯(lián)實業(yè)股份有限公司的存貨采用計劃成本核算。某年3月份發(fā)生下列采購業(yè)務(wù):(7)3月27日,購入一批原材料,材料已經(jīng)運達企業(yè)并已驗收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達,企業(yè)按該批材料的計劃成本80000元估價入賬。(8)4月1日,用紅字將上述分錄予以沖回。
您好老師!25年工商年報中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計算報表中列示的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項嗎?我們的外方股東實收資本實繳額沒到占股比率,實繳了一部分。未分配利潤是負數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個季度要注銷,是一般納稅人人然后報表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認了營業(yè)外收入,借費用12000,貸銀存9000,貸營業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財務(wù)制度,按權(quán)責發(fā)生制嗎
老師,請問一下有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負率表啊
老師,2023年的歷史長廊建設(shè)項目的賬沒做,這兩天補記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細賬?
#提問#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時,計提10月份工資,沒有發(fā)放,會不會導(dǎo)致工資薪金費用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請問對公賬戶代付家具然后前期沒有掛賬也沒有做這一筆之前對公賬戶沒有建立起來,那么我要怎么做分錄
購進已經(jīng)是1月份的事了,這樣做這個月成本不就增加了嗎?
你好,購進的分錄是當時已經(jīng)做了嗎
沒有做,沒有會計,3月剛建賬
你好,既然購進的分錄當時沒有做,現(xiàn)在就需要補做
那補做完之后也是這個月的成本增加了好多
你好,之前沒有做購進,之前的存貨少了。 現(xiàn)在補做了購進分錄,存貨才可以做到賬實一致啊
之前是沒有入賬的,所有數(shù)據(jù)都是從三月份做起
你好,之前沒有做購進,之前的存貨少了。 現(xiàn)在補做了購進分錄,存貨才可以做到賬實一致啊 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
因為補做完了這個月成本也是增加了,而實際上3月成本并沒有這么多呢?
你好,之前沒有做購進,之前的存貨少了。 現(xiàn)在補做了購進分錄,存貨才可以做到賬實一致啊 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)