你好,你這屬于經(jīng)紀代理服務,可以申請,你滿足條件的
我們公司做海外華人話費充值業(yè)務的!上游都是海外公司!我們從海外公司拿授權(quán)充值!然后海外華人轉(zhuǎn)賬到我們公司!我們在替他們充值!這種怎么交稅?可以申請差額交稅嗎?需要什么條件?
我們公司是一般納稅人,做了一個平臺??蛻粼谏厦娉渲?,就是類似于充值卡。比如我們的客戶付款100元,買我們的充油卡100元,然后我們又找一些下家來負責充值。但是我們就付款98元。之間的差額就是我們的利潤。但是下家就是一些個體自然人。拿不到進項增值稅專用發(fā)票。我們公司這個屬于(經(jīng)紀代理服務嗎?)可以申請差額征稅嗎?還有就是之前的財務做賬,做得比較亂,告成存貨是負數(shù),現(xiàn)在如果要理賬。怎樣把這個調(diào)正確?
老師,請教下:A公司把業(yè)務簽合同轉(zhuǎn)包給下游承運商B公司,B公司又轉(zhuǎn)包給C(C是個人),C給工人工資都是現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬。因為C付不起工人工資,工人到我們A公司鬧事,我們A公司替C代付了工人工資,我們從公司公賬走的,工人是沒有發(fā)票給我們的。這部份賬我們怎么做?另外,我們現(xiàn)在要打官司,起訴c個人,我們代墊的費用,他一直拖著不給我們,如果c敗訴后把欠費轉(zhuǎn)入我們A公司的公賬我們要給他開票嗎?
我們在海外注冊有公司!然后這個公司和海外話費充值公司合作!購買余額給在海外的華人充值話費!客戶是在海外通過微信支付購買話費!由于微信支付需要個體戶!所以國內(nèi)注冊了個體戶!這種情況!個體戶怎么交稅?是不是只需要交所得稅就可以?海外公司已在海外交稅!
老師你好:我們是一家進出口貿(mào)易公司,國內(nèi)一家公司委托我們從國外進了一批貨,對方先打了一筆預付款到我公司賬戶,海外所有貨款及稅費都是以我公司抬頭交的,請問我公司取得進口增值稅交款書時我們賬務怎么處理,這個進項稅誰抵扣?
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!