這個(gè)你已經(jīng)開票了嗎?

小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬(wàn),第二季度銷售100萬(wàn),第三季度銷售30萬(wàn),第四季度銷售400萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)超過(guò)小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過(guò)500萬(wàn),要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
公司為小規(guī)模納稅人,第一個(gè)季度收到銷售款一百多萬(wàn),報(bào)稅可以免稅嗎
小規(guī)模納稅人第二季度廣告牌收入3%稅率為15萬(wàn)開免稅發(fā)票,增值稅申報(bào)表第10號(hào)小微企業(yè)免稅銷售額填多少?
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個(gè)月15萬(wàn),第二個(gè)月8萬(wàn),第三個(gè)月5萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)是不是也可以免增值稅?
2023第一季度小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅返還按照百分之多少交稅?
,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒(méi)實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),還是銷售收入不超過(guò)300萬(wàn)


沒(méi)有開票,這是無(wú)票收入,餐飲公司承包學(xué)校食堂收到學(xué)生充值款
那不能按照免稅的申報(bào)
老師,你的意思我們?cè)鲋刀愡€要交稅
對(duì),肯定沒(méi)開發(fā)票也得交
老師,國(guó)稅2022年第6號(hào)中合計(jì)月銷售額超過(guò)15萬(wàn)元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。舍意思
你不是都一百多萬(wàn)收入了嗎
是的,老師,2022年第一個(gè)季度收入額為一百多萬(wàn)
只要一個(gè)季度開普票或者無(wú)票收入超過(guò)了45萬(wàn)就得交稅
老師,如果第一個(gè)季度收到的款項(xiàng)為預(yù)收賬款,是不是就不用交稅了
對(duì),預(yù)收款可以不交稅的
預(yù)付賬款……材料款后期收到供貨商發(fā)票后再確認(rèn)成本對(duì)嗎?
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)就是這么做