同學(xué), 超過(guò)的季度按全額交稅。 教育十二個(gè)月累計(jì)超過(guò)五百萬(wàn)要轉(zhuǎn)為一般納稅人。
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個(gè)季度都沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的銷(xiāo)售額,第四個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,年銷(xiāo)售額超過(guò)120萬(wàn)了,第四季度報(bào)稅還需要把前三個(gè)季度免的稅補(bǔ)上嗎?還是光交第四季度的稅?
小規(guī)模納稅人第一季度銷(xiāo)售30萬(wàn),第二季度銷(xiāo)售100萬(wàn),第三季度銷(xiāo)售30萬(wàn),第四季度銷(xiāo)售400萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)超過(guò)小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過(guò)500萬(wàn),要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個(gè)月15萬(wàn),第二個(gè)月8萬(wàn),第三個(gè)月5萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)是不是也可以免增值稅?
老師,我有個(gè)問(wèn)題需要得到老師的幫助:小規(guī)模納稅人第一季度至第三季度銷(xiāo)售額在30萬(wàn)以?xún)?nèi),第四季度銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn),年銷(xiāo)售收入超過(guò)120萬(wàn),那么只要第四季度全額納稅還是全年都要納稅呢?
小規(guī)模公司,第一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),但是第二季度40萬(wàn)了交了增值稅,第三第四季度都沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),年底的時(shí)候整體超過(guò)了還補(bǔ)交全年增值稅嗎
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶(hù)勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶(hù),錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買(mǎi)進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣(mài)出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類(lèi)編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車(chē)賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)超過(guò)
超過(guò)的季度按照一般納稅人還是小規(guī)模納稅人交呢?
超過(guò)的季度先按小規(guī)模納稅人,次月轉(zhuǎn)為一般納稅人。