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21年暫估電費2000元,22年的,1.2月份暫估電費1000元,3月份把發(fā)票都開了出來專票47000,不含稅的,收到這些專票怎么做賬

2022-04-04 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-04 17:35

同學,你好 把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:00

分錄怎么寫

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:01

領導說,制造費用47000太多了

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:31

同學,你好 你之前的分錄是什么樣子的?

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:36

紅沖,借,制造費用2000 ? ? ? ? ? ? ?貸,其他應付款–電費2000

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:37

紅沖,借,制造費用,1000 貸,其他應付款1000

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:38

同學,你好 紅沖 借,制造費用-2000 貸,其他應付款–電費-2000 正常做分錄 借:制造費用47000 應交稅費 貸:其他應付款

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:38

紅沖完,借,制造費用電費–47000 應交增值稅,進項6110 貸,其他應付款53110

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:39

月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:40

同學,你好 你是問損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:42

制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:42

在制造費用里面放著嗎

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:51

月底制造費用不是結(jié)轉(zhuǎn)成本中嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:50

同學,你好 制造費用一般結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:52

那本月的成本就高了啊

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快賬用戶8198 追問 2022-04-04 21:52

領導說,電費太高,不合情理

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齊紅老師 解答 2022-04-04 21:55

同學,你好 你之前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

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同學,你好 把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬
2022-04-04
您好,借成本費用3000,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款,貸應付賬款暫估(紅字)
2022-04-04
你這個暫估和實際開票的金額那肯定是不一致的。
2024-06-25
你好,因為之前已經(jīng)暫估了,那么發(fā)票來了以后的操作就是先在本月把原來的暫估沖銷,然后再本月在按照發(fā)票實際入賬,這樣一正一負其實不影響損益
2022-03-02
您好,這個是不可以的,謝謝
2022-01-11
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