同學,你好 把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬
21年暫估電費2000元,22年的,1.2月份暫估電費1000元,3月份把發(fā)票都開了出來專票47000,不含稅的,收到這些專票怎么做賬
21年暫估電費2000元,22年的,1.2月份暫估電費1000元,3月份把發(fā)票都開了出來專票47000,不含稅的,收到這些專票怎么做賬 同學,你好 把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬 分錄怎么寫 領導說,制造費用47000太多了
北京新銳電器公司暫估處理方式采用單到回沖。8月份從供應商四川電器科技有限公司采購的304不銹鋼數(shù)量2000張、201不銹鋼材數(shù)量1500張,材料已驗收入原材料庫,到月底時未收到發(fā)票,暫估入賬,304不銹鋼暫估單價180元,201不銹鋼暫估單價120元。9月22日,收到四川電器開出的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上304不銹鋼的單價為185元張,201不銹鋼暫估單價124元,進行暫估報銷處理,確認采購成本并確認應付賬款。這個怎么寫會計分錄?
北京新銳電器公司暫估處理方式采用單到回沖。8月份從供應商四川電器科技有限公司采購的304不銹鋼數(shù)量2000張、201不銹鋼材數(shù)量1500張,材料已基收入原材料庫,到月底時未收到發(fā)票,暫估入賬,304不銹鋼暫估單價180元,201不銹白暫估單價120元。9月22日,收到四川電器開出的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上304不銹鋼的單價為185元張,201不銹鋼暫估單價124元,進行暫估報銷處理,確認采購成本并確議應付賬款。這個會計分錄怎么寫?
老師好,2022年12月份支付的電費3000元,沒有發(fā)票,實際銀行支付了,2023年1月開的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,把這筆費用放在成本里,需要暫估嗎?暫估 的會計科目是什么呢?是把暫估放在摘要里,科目不變嗎?答過的老師請不要接了
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團財務報表中財務信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預繳稅款的賬務處理
請問老師,融資擔保有限公司的擔保費用,開的是金融服務*擔保費 稅率是免稅,請問老師這個擔保費是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應交稅費,未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價款10000元不是價稅合計的金額嗎?答案怎么沒價稅分離呢?不是應該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進項也要做相應的轉(zhuǎn)出?運費不可正常抵扣嗎?
分錄怎么寫
領導說,制造費用47000太多了
同學,你好 你之前的分錄是什么樣子的?
紅沖,借,制造費用2000 ? ? ? ? ? ? ?貸,其他應付款–電費2000
紅沖,借,制造費用,1000 貸,其他應付款1000
同學,你好 紅沖 借,制造費用-2000 貸,其他應付款–電費-2000 正常做分錄 借:制造費用47000 應交稅費 貸:其他應付款
紅沖完,借,制造費用電費–47000 應交增值稅,進項6110 貸,其他應付款53110
月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
同學,你好 你是問損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
在制造費用里面放著嗎
月底制造費用不是結(jié)轉(zhuǎn)成本中嗎
同學,你好 制造費用一般結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面
那本月的成本就高了啊
領導說,電費太高,不合情理
同學,你好 你之前都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?