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21年暫估電費2000元,22年的,1.2月份暫估電費1000元,3月份把發(fā)票都開了出來專票47000,不含稅的,收到這些專票怎么做賬 同學,你好 把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬 分錄怎么寫 領(lǐng)導說,制造費用47000太多了

2022-04-04 21:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-04 22:14

您好,借成本費用3000,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款,貸應付賬款暫估(紅字)

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快賬用戶8918 追問 2022-04-04 22:28

不懂,貸方有兩個科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-04 22:31

您好,是的,相當于提前做了暫估紅字沖回分錄

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快賬用戶8918 追問 2022-04-05 00:00

為什么是兩個應付

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齊紅老師 解答 2022-04-05 06:48

您好,因為沒發(fā)票需要暫估,取得發(fā)票紅字沖回暫估

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您好,借成本費用3000,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款,貸應付賬款暫估(紅字)
2022-04-04
同學,你好 把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬
2022-04-04
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
把銀行存款的明細打出來以后,對著銀行存款一筆一筆的作帳
2020-11-06
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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