同學(xué),你的理解是正確的。
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
那我要不要打官司啊
你說,假如出納員接到這個單據(jù),是不是得問問我有沒有這回事?正常的話?聽出納員的口氣他就沒見這個單據(jù) 出納員說,最起碼得有我的簽字的 出納員的簽字 會計(jì)不可能直接給出納員,說,沖賬,你說呢?
同學(xué)事情沒有那么嚴(yán)重。你可以和你們公司的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行一個協(xié)商。
要是會計(jì)不給開單的情況下,讓出納員給沖賬,就應(yīng)該直接把單據(jù)給出納員,然后備注一下是我的支出了啊 我理解的對嗎?
你理解的是對的,你備注一下就好了。
現(xiàn)在會計(jì)就說 給出納員了,都減去我支出了 但是出納員就感覺不可能的 最起碼來說,出納員得找我對一下吧?問問我這個單據(jù)什么情況吧?然后出納員再可以去沖賬了 是人家急用錢,找的會計(jì),會計(jì)沒錢,正好我賬上有錢 這樣支付出去的 出納員根本不知道的
如果你付出去了,你需要告訴一下出納員,而且按照法律的規(guī)定,你是不要付錢的,對于你來講風(fēng)險(xiǎn)很大。
我們這里就是這樣子
會計(jì)總是在我賬上劃走錢
我的收款單據(jù)支出那些都給出納員
假如我要現(xiàn)在告會計(jì),以什么理由去告? 責(zé)任沒有分開
還是沒有及時給我打個條子?會計(jì)出納員正好顛倒了
同學(xué),你要去找領(lǐng)導(dǎo),和他說這個過程有問題,,你講清楚過程就好了。
會計(jì)就說,可能把單據(jù)給出納員了,人家出納員都說,會計(jì)你得給我開單的 出納員那里要是沖賬了,出納員 昨天就會說了,是不 再說了,會計(jì)開單和我聯(lián)系的,出納員那里,會計(jì)可能自己制單然后交給出納員嗎?您說?
你好同學(xué),其實(shí)工作中常有這些情況,重要的是保護(hù)好自己。