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某企業(yè)是增值稅一般納稅人。2019年6月從國外進口一批原材料,海關審定的完稅價格為100萬元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關繳納了關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關完稅憑證。該批原材料當加工成產品后全部在國內銷售,取得銷售收入200萬元(不含增值稅)。已知該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%。要求:計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額。

2022-04-04 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-04 13:42

同學你好 計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額?!?00*13%減100*(1加10%)*13%

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快賬用戶hts7 追問 2022-04-04 13:50

組成計稅價格步驟詳解是什么

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-04 13:56

同學你好 進口組價=關稅完稅價加關稅完稅價*關稅稅率;

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同學你好 計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額?!?00*13%減100*(1加10%)*13%
2022-04-04
你好,同學 300×13%-6×9%-120×110%×13% 你計算一下結果
2022-09-27
同學您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021-09-23
同學你好,應交增值稅300*13%-120*(1+10%)*13%-6*9%=21.786萬元
2022-07-05
同學你好 計算本企業(yè)本年五月的應納增值稅=銷項一進項 銷項=300*13% 進項=120*(1加上10%)*13%加 6*9%
2020-10-26
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