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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年5月從國外進(jìn)口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價格為120萬元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口來節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當(dāng)月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,最得銷售收入300萬元(不含增值稅),同時支付運(yùn)輸費(fèi)6萬元(不含增值稅,且取得增月的應(yīng)納增值稅。值稅專用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:計算甲企業(yè)本年5月應(yīng)納增值稅

2022-09-27 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-27 12:58

你好,同學(xué) 300×13%-6×9%-120×110%×13% 你計算一下結(jié)果

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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